你好,這個(gè)留底你有單獨(dú)做分錄嗎
留底稅額7萬,銷項(xiàng)稅額31萬,進(jìn)項(xiàng)5萬,這樣交多少稅?憑證分錄怎么做?
留底稅額5萬,銷項(xiàng)稅額35萬,進(jìn)項(xiàng)4萬,35?5?4=26萬。分錄怎么寫?需要把留底稅額科目做上去嗎?
我想問下留底退稅,比如這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交10萬,這10萬會(huì)從留底退稅扣出來嗎?還是要填什么表才能從留底退稅錢扣? 留底退稅230萬,分?jǐn)傄荒?,平均每月交點(diǎn)20萬上去,會(huì)沖掉230萬,剩210萬嗎?
老師,4月有增值稅留底27萬,5月銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2.3萬,銷項(xiàng)被抵減完不用交稅,需要做分錄嗎?
銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)5萬,留底1萬,需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅4萬怎么做賬
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級(jí)企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來沒有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊(cè)的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對(duì)吧
你好,請(qǐng)問一年?duì)I業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理
沒有,做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6萬
你好 這樣子的話,你只需要做這個(gè)1萬的憑證就好了。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬
那之前那個(gè)6萬的分錄,還必須要嗎
Yeah這個(gè)不需要另外再做。