你好 招待費 招待費就是 業(yè)務(wù)招待費
陪客戶吃飯,餐費是招待費,那打車過去的錢也算招待費里面的
老師好, 出差時請客戶吃飯,是算差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
法人招待客戶吃的飯,是記管理費用業(yè)務(wù)招待費還是銷售費用業(yè)務(wù)招待費
老師,業(yè)務(wù)招待費一定是請客戶吃飯的嗎,送可客戶禮品可以算業(yè)務(wù)招待費嗎?
去外地找客戶,請客戶吃飯,花了500元,算業(yè)務(wù)招待費還是差旅費
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
只要是餐費就是招待費嗎 有沒有特殊情況
你好,招待客戶的就做招待費,如果是單位自己職工吃的福利費,出差的業(yè)務(wù)差旅費,但是出差招待客戶也是招待費。
只有客戶參與業(yè)務(wù)沒有參與的餐費也是招待是吧
吃飯他沒有參與,怎么能是招待費?
那這種只給客戶付款了報銷做什么費用呢
你好,做招待費里面的