補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
匯算清繳時(shí)補(bǔ)的企業(yè)所得稅怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳補(bǔ)的稅款應(yīng)該怎么做賬?
老師,企業(yè)所得稅平時(shí)預(yù)繳,計(jì)提分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。那匯算清繳時(shí)候補(bǔ)繳了10000多,這補(bǔ)繳部分應(yīng)該怎么做分錄?
請問 企業(yè)匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)交所得稅分錄應(yīng)該怎么做呢
匯算清繳時(shí),補(bǔ)繳0.01元企業(yè)所得稅怎么入賬
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
小規(guī)模企業(yè),是這樣入賬嗎?忘了計(jì)提怎么辦?
忘記計(jì)提s上年的還是那樣做
退稅的話,又怎么入賬
做前邊相反的分錄就行