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Q

請問 企業(yè)匯算清繳時需要補交所得稅分錄應該怎么做呢

2024-06-18 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-18 09:53

借,利潤分配,未分配利潤, 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借,應交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 09:55

兩個分錄都做在同一個月嗎?

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 09:56

老師 那以前印花稅漏報 現(xiàn)在補報的分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-06-18 09:58

是的,是這么做的。借利潤分配,未分配利潤貸銀行還款。

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 10:00

那老師 補報以前年度的印花稅呢

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:01

你寫了沒有交做應交稅費的那個就是呀。

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:01

給你寫了沒有,做應交稅費的那個就是。

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 10:03

有的 補繳了兩個季度的

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:05

借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:05

9:58的時候,我上面給你寫了,給你寫了賬務處理,這個不用通過應交稅費。

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 10:09

為什么呢? 也不需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:10

準則規(guī)定的不需要計提

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:10

準備計提的話,你就和所得稅一樣,只不過是應交稅費改成印花稅。

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 10:12

好的 感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:16

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 10:24

老師 應交稅費—企業(yè)所得稅 我們系統(tǒng)里有應交稅費—應交所得稅 是同一個嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:26

是的是的對的,是一個的是一個。

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快賬用戶7991 追問 2024-06-18 10:27

好的好的好的

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:29

不用客氣,工作愉快

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借,利潤分配,未分配利潤, 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借,應交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行
2024-06-18
你好。匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-04
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-06-05
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-08-10
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅貸銀行存款。
2021-11-01
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