借,利潤分配,未分配利潤, 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借,應交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行
老師,請問做了年度企業(yè)所得稅匯算清繳的話,如果需要補交企稅,怎么做分錄呢?
請問老師,匯算清繳交企業(yè)所得稅,需補稅的分錄怎么做?
老師,請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳需補繳8000,請問分錄怎么做呢?
請問 企業(yè)匯算清繳時需要補交所得稅分錄應該怎么做呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要補繳的企業(yè)所得稅如何做分錄呢
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當時賬做成營業(yè)外收入-政府補助-不增稅收入,在季度所得預繳的時候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當時做錯了,應該是營業(yè)外收入-政府補助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會計法和稅務相關合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
22年注冊資本是100萬,認繳時間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認繳時間定的是29.12月請問下工商年報里面認繳出資額,時間按照哪個填寫
老師申報個稅預填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動填可以不?
研發(fā)費支出怎么區(qū)分資本化、費用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負責人在分公司發(fā)獎金,沒問題吧
兩個分錄都做在同一個月嗎?
老師 那以前印花稅漏報 現(xiàn)在補報的分錄呢
是的,是這么做的。借利潤分配,未分配利潤貸銀行還款。
那老師 補報以前年度的印花稅呢
你寫了沒有交做應交稅費的那個就是呀。
給你寫了沒有,做應交稅費的那個就是。
有的 補繳了兩個季度的
借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行
9:58的時候,我上面給你寫了,給你寫了賬務處理,這個不用通過應交稅費。
為什么呢? 也不需要計提嗎?
準則規(guī)定的不需要計提
準備計提的話,你就和所得稅一樣,只不過是應交稅費改成印花稅。
好的 感謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師 應交稅費—企業(yè)所得稅 我們系統(tǒng)里有應交稅費—應交所得稅 是同一個嗎
是的是的對的,是一個的是一個。
好的好的好的
不用客氣,工作愉快