不可以的。除非你去找稅務(wù)局能解釋清楚原因,他才會讓你少的。
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
去年11月份有個5180的收入沒做 原因是當(dāng)時這張票有誤 12月份的時候我開了紅字信息表但是沒開負數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時候把這個這個增值稅交了 。今年3月份的時候才開的負數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因為這比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
請問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報表(補了未開票收入N萬),現(xiàn)在報年報時,財務(wù)報表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師,下午好,請問我這邊一家社團,23年8月和12月收到A打款5萬元和15萬,沒有開發(fā)票,但是當(dāng)時直接都做收入;社團是24年1月才做稅務(wù)登記,1月份才開發(fā)票,這個1月份要怎么處理?
老師您好,稅務(wù)推送我單位存在一條風(fēng)險:23年11月通過二手車市場銷售車輛一部,協(xié)議價70萬元,財務(wù)做賬根據(jù)協(xié)議70萬繳納增值稅,該車辦理過戶手續(xù)時開票金額85萬,發(fā)票一直沒有給財務(wù)。我現(xiàn)在修改23年11月增值稅申報表后,是不是23年12月-24年5月份增值稅申報表都需要修改?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
那這樣的話我們公司就相當(dāng)于多繳納了40萬的銷項
是的你的理解沒問題。