你好,這個(gè)限定性收入是捐贈(zèng)還是什么?
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2017年的應(yīng)納稅所得稅是多少?
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
某企業(yè)2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加 35萬元,投資收益 6萬元(其中國庫券利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元),營業(yè)外收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(包括非公益性捐贈(zèng)80萬元,因支付某人勞務(wù)費(fèi)2萬元并代扣個(gè)人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機(jī)關(guān)收繳滯納金3萬元),管理費(fèi)用300萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。該企業(yè)自行申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅是:
2018年度的經(jīng)營情況如下(1)取得手機(jī)銷售收入8000萬元提供專利權(quán)的使用權(quán)取得收入100萬元。(2)確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)6萬元。(3)接受乙公司投資取得投資款200萬元。(4)當(dāng)年3月因生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)借款300萬元其中向金融企業(yè)借款250萬元期限6個(gè)月年利率為6%向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元期限6個(gè)月年利率10%利息均已支付。(5)參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)按規(guī)定向保險(xiǎn)公司繳納保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。(6)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金15萬元。(7發(fā)生合理的會(huì)議費(fèi)30萬元。(8)發(fā)生非廣告性質(zhì)的贊助支出20萬元。(9通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出80萬元直接向某小學(xué)捐贈(zèng)9萬元、向貧困戶王某捐贈(zèng)2萬元。(10)全年利潤總額750萬元。已知公益性捐贈(zèng)支出在年度利求該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額
我們是運(yùn)輸公司,因?yàn)檐囕v電池不行了,與另外一個(gè)運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實(shí)際支付費(fèi)用時(shí),因?yàn)閷Ψ焦緵]有利潤,費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個(gè)駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過高,實(shí)在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請老師指點(diǎn)迷津
老師,請問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時(shí)候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
是捐贈(zèng)收入
你去填寫免稅收入的。
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填免稅收入嗎,填在那張表里面
你好,第七行還是第八行增加銀行里面就有
哪里有個(gè)增加銀行
你好 第7行,第7行,第7行。
這些都可以自己打開看一下的點(diǎn)不會(huì)。
都可以自己點(diǎn)開看一下的,點(diǎn)不壞的。
是這個(gè)嗎
你好的可以的,可以。
這跟增加銀行什么關(guān)系
增加一行,我剛才寫錯(cuò)了。
是一行 是增加一行