借其他應收款老板 貸預付賬款

老師,是這樣的,公司13年建的帳套,當時實收資本是實繳的2000萬,建帳套的時候起初有三個公司預付賬款在借方。后來轉(zhuǎn)股了,借舊股東,貸新股東,把前面三個公司的預付賬款直接充掉做成借:預付-某人,貸:預付-三個公司,三個公司和舊股東有關(guān)聯(lián),他這樣之間把三個預付賬款的三個公司直接沖掉掛在某人那,那某人不是掛著了,我應該怎么做?
老師請問下,就是賬上掛賬一筆預付款,問老板說是幾年前讓對方直接把票開給我們的買家了(第三方),但是之前沒有協(xié)議什么的,現(xiàn)在賬一直掛著,可以這怎樣處理呢
老師,我公司之前有一筆貸款,以貨款的方式轉(zhuǎn)到第三方賬戶,第三方轉(zhuǎn)給老板了,這筆錢當時記在預付賬款里了,時間比較久了,可以做成壞賬嗎
老師,我公司在16年從銀行貸款以預付貨款轉(zhuǎn)給第三方,之后一直掛著預付賬款,實際這個錢,第三方轉(zhuǎn)給老板了,現(xiàn)在一直掛著,我能不能做成壞賬,慢慢沖掉
老師,我公司在16年從銀行貸款以預付貨款轉(zhuǎn)給第三方,之后一直掛著預付賬款,實際這個錢,第三方轉(zhuǎn)給老板了,現(xiàn)在一直掛著,我能不能做成壞賬,慢慢沖掉
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
這個需要你老板還錢回來的。
有一千萬呢,其他應收款金額太大了,稅務局是不是也要找
對的是的,有這個風險的
他還不回來了,投資失敗了,那怎么辦呢,
你好,那得按照分紅來繳稅。