借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
在2021年末,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)未計(jì)提企業(yè)所得稅,然后在2022.01繳稅時(shí),只做了繳稅分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 509.84,貸:銀行存款 509.84)。所以導(dǎo)致“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”科目不平,那么現(xiàn)在是需要補(bǔ)計(jì)提進(jìn)行調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師您好!請(qǐng)問2022年匯算清繳需要繳納9.16元的所得稅沒有計(jì)提,2023年6月繳了9.16元,當(dāng)時(shí)做分錄是借所得稅9.16元 貸,銀行存款9.16元,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在2023年利潤(rùn)表顯示有9.16的所得稅,老師怎么改???
老師 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目貸方一直有余額掛著,發(fā)現(xiàn)沒記提就結(jié)轉(zhuǎn)損益,后面交的時(shí)候又計(jì)提又繳納 導(dǎo)致現(xiàn)在貸方一直余額,現(xiàn)在改怎么把他調(diào)平 是借所得稅費(fèi)用 貸本年利潤(rùn) 這樣對(duì)不對(duì)
老師你好,公司去年12月計(jì)提了所有員工的獎(jiǎng)金個(gè)稅,計(jì)提的科目是貸方“應(yīng)交個(gè)人所得稅”,但1月份實(shí)際交稅是用各個(gè)員工的科目“代扣代繳XXX個(gè)稅”,這導(dǎo)致現(xiàn)在“應(yīng)交個(gè)人所得稅”余額為正,“代扣代繳XXX個(gè)稅”的余額為負(fù)。 請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄,使得這兩個(gè)科目的余額變成0?謝謝
請(qǐng)問今年已經(jīng)繳納了有2023. 2024年的個(gè)人所得稅,之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要怎么做分錄?
您好老師 個(gè)人名下有一套房產(chǎn)賣給其他個(gè)人,需要交那些稅呢
老師請(qǐng)教下,工資是正常交,但工資是0,個(gè)稅工資也是0,社保怎么填寫申報(bào)
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是申報(bào)什么印花稅呢
現(xiàn)金流量?jī)纛~等于貨幣資金期末數(shù)嗎
老師,賬面有其他應(yīng)收款是個(gè)人收不回來的款,賬務(wù)怎么處理
AB,2個(gè)人分別100%各自持股注冊(cè)了公司,但是b那家用a做為了監(jiān)事。這種情況,算不算投資關(guān)系
我們有個(gè)酒店,酒店一樓設(shè)了一個(gè)小賣部,有煙酒銷售,1:有個(gè)酒業(yè)公司和我們合作,他們供酒,銷售后票是我們開給開戶,一般納稅人,然后我們把分成的那部分扣下后其余的款轉(zhuǎn)給酒業(yè)公司,那么這種情況酒業(yè)公司要給我們開發(fā)票嗎,還是這個(gè)收入怎么做?2:酒業(yè)公司自己開具發(fā)票給客戶,錢到我們賬后扣掉分成其他的款打給酒業(yè)公司,票由他們自己開具發(fā)票給客戶,針對(duì)于這種收入又是怎么做?
領(lǐng)導(dǎo)和中介因?yàn)橘J款要讓調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表,請(qǐng)具體詳細(xì)說一下的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任有哪些?急需?怎么拒絕?
老師您好,!我們?cè)诮◤S房,買了300萬室外苗木,請(qǐng)問算房租原值嗎
@董孝彬老師, 能幫忙寫一下,一個(gè)中小型工業(yè)制造業(yè)的會(huì)計(jì),日常的工作內(nèi)容,和詳細(xì)的工作流程,材料,成本什么的。盡量詳細(xì)一些,謝謝老師辛苦了。
一筆做平了?不需要追溯到2022-2023年里的哪個(gè)月份沒有計(jì)提個(gè)稅是嗎?
是的,因?yàn)槟莻€(gè)不稅前扣除,直接納稅調(diào)增
為啥記是營(yíng)業(yè)外支出?麻煩老師科普一下,謝謝
因?yàn)槟莻€(gè)不稅前扣除,直接今年納稅調(diào)增,你做到以前年度還是納稅調(diào)增
好的,最后再請(qǐng)問一下,公司公賬經(jīng)常是轉(zhuǎn)賬給出納卡上,出納再付和種款項(xiàng),現(xiàn)在出納的其他應(yīng)收款余額借方還有34萬左右,問題大不??
那個(gè)問題肯定大的哈,大額掛賬一查就會(huì)出問題
時(shí)間來不及報(bào)了,我可以先結(jié)賬2024的報(bào)稅,15號(hào)后面找出來哪里有問題在更改報(bào)表嗎?
嗯嗯,就那樣處理就行
謝謝老師。
必須5分好評(píng),感謝
不客氣,祝你工作順利。