是的,可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)。

老師,之前沒做過計(jì)提所得稅,我二季度才做計(jì)提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會(huì)計(jì)借貸和金額都是對(duì)的,就是應(yīng)交所得稅余額負(fù)1分錢 導(dǎo)致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個(gè)科目的明細(xì)賬對(duì)不上 本年累計(jì)借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請(qǐng)問個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
你好老師,問下起初稅費(fèi)金額多了3分,我現(xiàn)在想調(diào)整,沒辦法沖紅,因?yàn)闆]有憑證,只有起初數(shù),是否可以用本年利潤(rùn)調(diào)整?還有計(jì)提稅費(fèi),后面又繳納稅費(fèi),沖平了,但又發(fā)生了退稅的情況,這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平,還是就直接科目貸方放著就行了?
老師 所得稅費(fèi)用科目貸方有余額,我把他結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的本年利潤(rùn)里去這樣對(duì)嗎 資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在不平該怎么調(diào)整
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計(jì)入營業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問通行費(fèi)的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費(fèi)字樣,只有貨物名稱里有通行費(fèi)
個(gè)人電商店鋪,所得稅利潤(rùn)要怎么計(jì)算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費(fèi)用20萬多怎么還有利潤(rùn)呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報(bào)了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺(tái)是嗎?
飯費(fèi)發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號(hào)


但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平了 唉 相差的就是這個(gè)金額 怎么會(huì)這樣呢
這筆分錄并不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。
我明天回去在研究研究 頭疼
好的。祝您工作順利。