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請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年有筆來(lái)貨200,但是未入賬,月底盤(pán)盈250(包含這筆200),現(xiàn)在兩百是確定來(lái)過(guò),怎么沖減 之前盤(pán)盈沖減成本 借庫(kù)存商品250,貸管理費(fèi)用-250負(fù)數(shù) 確認(rèn)來(lái)貨補(bǔ)入庫(kù)存: 借庫(kù)存商品200,貸應(yīng)付賬款200 然后現(xiàn)在怎么調(diào)整之前盤(pán)盈分錄

2025-01-08 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-08 15:30

同學(xué)你好,借:以前年度損溢調(diào)整,貸:庫(kù)存商品。

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快賬用戶(hù)3693 追問(wèn) 2025-01-08 15:32

在2024年查到了,現(xiàn)在還是做24年賬,是沖減成本費(fèi)用嗎? 借管理費(fèi)用200 貸庫(kù)存商品200?

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快賬用戶(hù)3693 追問(wèn) 2025-01-08 15:32

還是2024年的盤(pán)盈盤(pán)虧

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:34

還是今年,那就借方直接沖管理費(fèi)用,金額用負(fù)數(shù)表示。

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同學(xué)你好,借:以前年度損溢調(diào)整,貸:庫(kù)存商品。
2025-01-08
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-03-18
你好,只是發(fā)票開(kāi)錯(cuò),但是貨未退回吧
2021-09-17
您好,是的, 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢-30000? 貸:未分配利潤(rùn),這個(gè)也要結(jié)轉(zhuǎn)。分錄是這么寫(xiě)的
2024-12-15
您好,最后一個(gè)分錄 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 是個(gè)過(guò)度科目,在年末要確定處置的結(jié)轉(zhuǎn),前面2個(gè)分錄對(duì)的,,要更正23年年報(bào)
2024-12-14
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