你好,這個(gè)季度的時(shí)候是需要的。
你好..比如2020年盈利2萬(wàn).2021年虧損了10萬(wàn)..2022年前兩個(gè)季度沒(méi)有營(yíng)業(yè)..第三個(gè)季度有利潤(rùn)12萬(wàn)..第三季度我計(jì)提了所得稅12*12.5/100*0.2的所得稅..但是我申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候..它那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)帶出來(lái)的8萬(wàn)...報(bào)表里顯示12-8=4萬(wàn)*12.5/100*0.2 那我計(jì)提是按那個(gè)計(jì)提
本年利潤(rùn)有50幾萬(wàn),但是要彌補(bǔ)以前年度的虧損 所以不用交所得稅,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師如果23年會(huì)計(jì)利潤(rùn)負(fù)數(shù)100萬(wàn) 稅法會(huì)計(jì)利潤(rùn)?100?調(diào)整20=-80萬(wàn),那在24年5月匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅不叫哈,還有那個(gè)彌補(bǔ)虧損,是會(huì)計(jì)利潤(rùn),還是稅法利潤(rùn),
你好老師,我12月做賬有利潤(rùn)50萬(wàn),且本年利潤(rùn)累計(jì)100萬(wàn),報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)上年虧損100萬(wàn),不需要交所得稅。那我本年有100利潤(rùn)需要在賬里計(jì)提所得稅費(fèi)用么?
一月份申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)有利潤(rùn)20萬(wàn)用彌補(bǔ)以前年度虧損,補(bǔ)上沒(méi)交稅,2月利潤(rùn)表本月合計(jì)虧歲3萬(wàn),現(xiàn)在利潤(rùn)表本年累計(jì)是盈利17萬(wàn),這個(gè)月怎么申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開(kāi)不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開(kāi)多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
那計(jì)提了我下個(gè)月怎么做賬,我也沒(méi)交啊
你好,是這樣子的,你看你的記錄申報(bào)表上面有沒(méi)有彌補(bǔ),正常來(lái)說(shuō)記錄申報(bào)表是不彌補(bǔ)的。
就是有彌補(bǔ),我看了
你好,如果季度有彌補(bǔ)的話,你直接按照申報(bào)表上面的所得稅來(lái)計(jì)提。
申報(bào)表上是0,那就不用計(jì)提了么?
你好,是的,你不用交就不用計(jì)提了。