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注冊(cè)資金不能退,然后說掛往來款摘要怎么寫 收和付都要掛往來什么科目?

2025-01-08 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-08 10:14

你好,就可以寫收到某人往來款就可以

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:14

借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款

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快賬用戶6200 追問 2025-01-08 10:15

要收回來的怎么做科目?收和付怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:15

這個(gè)是別人借給你們的錢,還是你們我們往外轉(zhuǎn)錢的?

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快賬用戶6200 追問 2025-01-08 10:17

先是別人打過來的,后又打給別人了,最終我們還是要收回來的

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:17

那就是 借其他應(yīng)收款貸銀行存款

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快賬用戶6200 追問 2025-01-08 10:19

往來款有哪些科目?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:19

應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款

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你好,就可以寫收到某人往來款就可以
2025-01-08
您好,是我們的憑證沒有按銀行流水來做,掛其他應(yīng)收/應(yīng)付款是不會(huì)導(dǎo)致獎(jiǎng)金為負(fù)的,實(shí)際上我們銀行也不可以出現(xiàn)負(fù)余額的,核對(duì)下銀行明細(xì)賬和網(wǎng)銀上的流水
2025-03-11
你好,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,但是是需要去增加。企業(yè)的實(shí)收資本才可以。
2024-07-05
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-11-04
那你先把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
2025-05-03
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