您好同學(xué)可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理
2023年前三個(gè)季度都不需要企業(yè)所得稅預(yù)繳,第四季度發(fā)生預(yù)繳了 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?繳款時(shí)是2024年1月繳納的 它是屬于2023年還是2024年?需不需要補(bǔ)計(jì)提?
公司小規(guī)模納稅人,2023年年度虧損了64萬(wàn) .2024 年1-3月收入100萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)4約申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)2023年的虧損,然后不用交企業(yè)所得稅嗎?
微企小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年利潤(rùn)負(fù)數(shù),沒(méi)有計(jì)提所得稅,2023年一季度交了所得稅1094元,2024年匯算清繳退回所得稅1094元,請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?年初數(shù)要調(diào)整嗎
郭老師2024年第一季度有利潤(rùn),那么我還計(jì)提企業(yè)所得稅吧(2023年企業(yè)所得稅匯算清繳有可以彌補(bǔ)虧損額)
老師,2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅,我沒(méi)有計(jì)提,我在2024年1月繳納稅款,做相應(yīng)月份的時(shí)候計(jì)提的企業(yè)所得稅,是不是跨年了。得把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
老師,25年成立的公司不需要報(bào)工商年報(bào)是吧
老師,你好,個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)查賬征收后,給員工和老板都交了社保,公司承擔(dān)的部分可以做為費(fèi)用扣除嗎?老板的能扣除嗎?還是只能扣員工的?
老師好,我是一家買(mǎi)賣(mài)雞蛋的商貿(mào)公司,我把雞蛋送到超市,是屬于代銷(xiāo)對(duì)么?賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在電子發(fā)票,超過(guò)8行,還要清單嗎?還是無(wú)所謂了?謝謝
老師工資組成是基本工資,獎(jiǎng)金,全勤。加班工資按基本工資算。那請(qǐng)假的工資不是也按基本工資扣嗎
第二個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),不是應(yīng)該先找合伙企業(yè)么
第二大題最后一個(gè)小問(wèn),邊際貢獻(xiàn)、可控邊際貢獻(xiàn)、部門(mén)邊際貢獻(xiàn),,這個(gè)部門(mén)邊際貢獻(xiàn)的答案是2700000-1900000=800000,是為什么?
老師支出了費(fèi)用。發(fā)票還沒(méi)有到,可以借記應(yīng)收賬款,貸記銀行存款旳?
你好,老師.我要收貨款5000元但客戶(hù)要我開(kāi)發(fā)票給他我就說(shuō)要加9個(gè)點(diǎn)。那就是價(jià)稅合計(jì)5450元為開(kāi)票金額。但說(shuō)稅額走私賬他就微信轉(zhuǎn)450元給我。但要專(zhuān)票可我開(kāi)不出就另一我的B客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票給他,我和B客戶(hù)有往來(lái)到時(shí)我就沖減B客戶(hù)在我公司進(jìn)貨的貨款。問(wèn)題是我應(yīng)沖減多少錢(qián)給B客戶(hù)?是5450元還是5450+我私賬收到的450元。對(duì)公收款就是B客戶(hù)收5450元
老師你好企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)混凝土銷(xiāo)售,24年12月給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票11要到期回款5要余額6萬(wàn)至今沒(méi)有給錢(qián),老板說(shuō)不給錢(qián)就把發(fā)票紅沖了,這樣可以嗎?
完整分錄咋做?不是很明白
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅