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一個公司,做裙帶菜產(chǎn)品,自己養(yǎng)殖,自己深加工,自己銷售(有出口和內(nèi)銷)沒有進項稅,內(nèi)銷開13%銷售發(fā)票,該如何抵扣?出口如何申報?是不是要交附征?

2025-01-07 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-07 19:42

您好,我們基本沒有抵扣,您要這樣起,進項有抵扣了,記入成本部分少,利潤就高了,所得稅多交, 不抵進項,成本就高,利潤就少,所得稅就少了 2.出口免稅,沒有實繳增值稅,不交附加稅 增值稅附表一和8-16-19行是申報免稅的

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您好,我們基本沒有抵扣,您要這樣起,進項有抵扣了,記入成本部分少,利潤就高了,所得稅多交, 不抵進項,成本就高,利潤就少,所得稅就少了 2.出口免稅,沒有實繳增值稅,不交附加稅 增值稅附表一和8-16-19行是申報免稅的
2025-01-07
同學你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報增值稅,未開票等同于開票,那成本相對應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,
2022-01-15
你看一下圖片參考一下
2021-12-22
1? 這個做應(yīng)交增值稅,沒有銷項稅額,你有三級科目使用應(yīng)交稅費未交增值稅,代替 ,2 你們這個沒有發(fā)票 進項,但是這個開出必須按實際開,不能模糊不清楚,需要開具體五金名字, 3 這個是可以開,你們要是查賬話,這個可以按這個采購單做賬,匯算清繳納稅調(diào)增就可以,要是這個核定可以直接根據(jù)采購單做賬,
2021-07-26
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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