可以將幾個月賬務放一起做且對同一款項寫累計數(shù),但不推薦,建議按月做賬以保證財務數(shù)據(jù)準確及時。 對公可轉(zhuǎn)個人付裝修臨時工工資,無發(fā)票若有合規(guī)工資發(fā)放表等,可計入 “在建工程”,企業(yè)所得稅匯算清繳時符合規(guī)定可稅前扣除,具體可咨詢當?shù)囟悇諜C關(guān)。 對方開百萬發(fā)票而對公只轉(zhuǎn)幾萬,不建議做現(xiàn)金處理,應核實交易情況,若部分款項未付,未付部分掛 “應付賬款”,若有折扣、退貨等,按實際情況調(diào)整發(fā)票或賬務,并取得相關(guān)證明材料。
小規(guī)模建筑公司對公給一般納稅人開服務費專票1000萬,公賬發(fā)工資不到100萬,對方公司通過走農(nóng)民工專戶發(fā)了70%,我們收回這部分款項,過年前要發(fā)工資,農(nóng)民工是幾個月一起發(fā)的??梢詫λ桨l(fā)工資嗎?管理員工資是公賬發(fā)的。報稅時應提交些什么資料。這個賬要怎樣做才合理?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務公司,負責施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風險嗎?
老師,我們有對公和對私轉(zhuǎn)同一個供貨商貨款,然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票,我的想法是讓老板對公轉(zhuǎn),但對公賬戶時常沒錢,然后需要老板轉(zhuǎn)款進去,老板覺得對公轉(zhuǎn)款流水大,不太好,請給個更好的建議,老板轉(zhuǎn)款對公賬戶,我就做的實收資本,實收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對公賬戶有錢了,也可以直接轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認為流水太大,對他不好,因為每個月至少有幾十萬的流水,我就不曉得怎么辦了
老師, 1.我們單位從5月份開始對公轉(zhuǎn)賬, 現(xiàn)在才開始做賬, 可以不可以把幾個月的都放在一起做, 幾個月發(fā)生的同一款項,只寫一筆累計數(shù), 2.對公轉(zhuǎn)個人五十多萬 做裝修期間臨時工工資可不可以 對公轉(zhuǎn)款收不到發(fā)票,怎么走賬? 做在建工程嗎? 3.還有對方給開了一百多萬發(fā)票 對公轉(zhuǎn)款只有幾萬,可以做現(xiàn)金嗎
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習題中受托加工存貨不應計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷