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老師,2018年的時候我單位收到政府給的鼓勵金50萬,但是會計做賬:借銀行存款 50萬 貸:其他應付款-政府部門 50萬 ,我現(xiàn)在可以直接把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?如果不能的話,我應該怎么做,會計和稅務上分別怎么操作

2025-01-07 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-07 08:48

同學你好, 會計的賬務處理是錯誤的 你直接轉(zhuǎn)入 營業(yè)外收入就行 稅務上, 所得稅清算,【收入】那張表上,填寫 在營業(yè)外收入【政府補貼】那列,同時申報企業(yè)所得稅,就行

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快賬用戶5877 追問 2025-01-07 08:58

老師,50萬是2018年就收到了,我在24年12月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入也是可以的是嗎,

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齊紅老師 解答 2025-01-07 09:05

會計上,在哪個月轉(zhuǎn)都行的 你可以通過【以前年度損益調(diào)整】科目去做 借:其他應付款? 50 貸:以前年度損益調(diào)整? 50 借:以前年度損益調(diào)整? 50 貸:利潤分配-未分配利潤? 50 企業(yè)所得稅清算時 在納稅調(diào)整表中【其他】列,進行納稅調(diào)增申報 主要考慮 不要讓稅局 收你滯納金,所以,你這么申報,否則的話,就得 更正以前的申報表

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快賬用戶5877 追問 2025-01-07 09:07

嗯嗯,我明白了老師

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齊紅老師 解答 2025-01-07 09:19

好的,同學,祝您工作順利

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同學你好, 會計的賬務處理是錯誤的 你直接轉(zhuǎn)入 營業(yè)外收入就行 稅務上, 所得稅清算,【收入】那張表上,填寫 在營業(yè)外收入【政府補貼】那列,同時申報企業(yè)所得稅,就行
2025-01-07
同學你好 這個可以的哦
2021-12-23
這個歸還的6萬塊錢,這個沖減你之前收到這個資金時候的撥款收入就可以了。
2020-08-20
你好,另外20萬不可以用現(xiàn)金。
2022-06-12
業(yè)務重復記賬致其他應付款虛掛。做調(diào)整分錄:借 “其他應付款 - 學?!?37.8 萬,貸 “應收賬款” 37.8 萬。調(diào)整后檢查相關科目余額,確保應收賬款和其他應付款 - 學校余額為零,確認收入和稅費科目金額無誤。
2025-02-08
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