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我們單位一項大的工程,今年年底就要轉(zhuǎn)固了,2018因為財政資金沒到,用的自有資金支付的,(我就隨便寫個金額,比如當(dāng)時一共花了400萬)當(dāng)時是 借:其他應(yīng)收款 400萬 貸:銀行存款-自有資金, 現(xiàn)在財政部批復(fù)了資金,但是只有394萬認(rèn)可了,可以歸墊(財政部要了我們實有資金的賬號);6萬財政部沒有批,我們也上了黨委會,沒批的用非財政支出 我該如何記賬? 而且這400萬,2019年初做了新政府會計制度銜接

2020-08-20 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 12:56

這個歸還的6萬塊錢,這個沖減你之前收到這個資金時候的撥款收入就可以了。

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齊紅老師 解答 2020-08-20 12:56

當(dāng)時批復(fù)的時候,你收到的時候你是缺了400萬的收入,那么實際上只認(rèn)可394,另外的6萬充你的收入就可以了。

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這個歸還的6萬塊錢,這個沖減你之前收到這個資金時候的撥款收入就可以了。
2020-08-20
同學(xué)你好,財務(wù)會計銀行存款和預(yù)算會計資金結(jié)存不一樣屬于正?,F(xiàn)象
2021-12-23
你這個自籌之間是什么意思?沒太明白,就說你做這個工程的話,另外5萬塊錢是你自己想辦法弄的,錢不是財政給的錢嗎?對你而言,你是按照你總的收到的錢確認(rèn)收入呀,你不管這個錢的來源是從哪里來的。
2020-11-29
同學(xué)你好,預(yù)算數(shù)按年初預(yù)算3萬填,決算數(shù)按本年實際支出+以前年度在本年攤銷額
2023-01-04
同學(xué)你好,可以入實收資本,3000萬元,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),3000萬元。這樣可以做到資產(chǎn)不增加。但是這樣做顯然是不合理的。不過,也只有這個辦法,可以兩全其美了。
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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