你好,現(xiàn)在已經(jīng)是1月了,數(shù)電發(fā)票只能當(dāng)月紅沖,紙質(zhì)發(fā)票當(dāng)月作廢。所以現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅,只能先交了。
老師,我公司辦公室外墻修復(fù)找的建筑勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)合同,勞務(wù)費(fèi)這部分需要繳納印花稅嗎
二房東給大房東開票的話是開什么類別的明細(xì)?
今天的繼續(xù)教育開始咯沒
老師,請問一下,這個(gè)財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi),做到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?要單獨(dú)做管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)嗎?
個(gè)人能代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在有個(gè)香港客戶,跨境人民幣,現(xiàn)在香港客戶問,合同上面要不要13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)
老師 有進(jìn)銷存表格嗎
老師住宿費(fèi)可以抵扣嗎
老師,我們從個(gè)人A那里租賃了叉車,而且是A在給我們操作這個(gè)叉車,請問是屬于交通運(yùn)輸服務(wù)大類是吧?請問無法給我們開具發(fā)票,這類交通運(yùn)輸服務(wù)我們需要代扣代繳個(gè)稅么?
老師,原股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,而且新股東已經(jīng)以貨幣方式出資,公司需要繳納印花稅嗎
那個(gè)發(fā)票可以不用作廢是吧老師,我把增值稅交掉了沒有問題吧。
嗯,交了沒問題。這個(gè)月你看看是紅沖了再開普票,還是等對方通知你們了再操作。
如果要是這個(gè)月沖紅重新開普票的話,已經(jīng)交的增值稅和附加稅要退嗎?還是?
因?yàn)?4年已經(jīng)過去了,跨年又跨季度了(季度不超30萬免稅),所以,紅沖了又開普票,繳的稅款申請退回或者抵扣下季度稅款,看4月份申報(bào)后系統(tǒng)提示了。