這種實(shí)際上是要對(duì)方開陳列費(fèi)發(fā)票給你們,你們用這個(gè)相抵減
老師,我們假如扣供應(yīng)商的質(zhì)量罰款,可以直接在我們付的貨款中扣除嘛?比如要付200元,但是出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,扣50元,只支付供應(yīng)商150元 ,50元給供應(yīng)商開質(zhì)量罰款收據(jù) 可以這樣嘛?
老師,供貨商有筆貨款待付3元,又突然供貨商買了我們公司的東西1元,直接從貨款里面扣下來(lái),銀行存款減少2,怎么做帳啊?之前供貨商都會(huì)貨款都是這樣支付的,借:其他應(yīng)付款3,貸:銀行存款3,借:固定資產(chǎn)3,貸:其他應(yīng)付款3,現(xiàn)在減少了1元,怎么平賬???
老師,你好,有這個(gè)一個(gè)情況,供應(yīng)商以貸款名義給我司付了貨款,貨款金額是100w,但是對(duì)方貸款名義支付貨款是300w,剩余200,我們這邊要退還給他們。又不能直接公對(duì)公退,這種情況怎么處理。
老師,你好,有這個(gè)一個(gè)情況,供應(yīng)商以貸款名義給我司付了貨款,貨款金額是100w,但是對(duì)方貸款名義支付貨款是300w,剩余200,我們這邊要退還給他們。又不能直接公對(duì)公退,這種情況怎么處理。
老師請(qǐng)教下,我們委托其他公司代理進(jìn)口貨物,將貨款海運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給他們支付供應(yīng)商,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
這個(gè)月購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
那會(huì)計(jì)分錄怎么做
你們是借應(yīng)付賬款100,貸銀行存款50。其他業(yè)務(wù)收入50。
如果沒(méi)有發(fā)票呢
你好,沒(méi)有發(fā)票也是一樣的,也是這樣做,只是你的這個(gè)銷售費(fèi)用不能稅前扣除。
哪里有銷售費(fèi)用呢 是還有一筆分錄嗎
你好,是對(duì)方是計(jì)入銷售費(fèi)用,你們相當(dāng)于是不開票收入
就是我這筆成列費(fèi)相當(dāng)于不開票收入,需要交企業(yè)所得稅是吧
你好,是的,就是這樣子理解。
然后對(duì)方這筆是銷售費(fèi)用,對(duì)方不能稅前扣除嗎,如果對(duì)方開票給我們就能扣除了嗎
你好,是的,沒(méi)有發(fā)票的話是不能稅前扣除的。
有發(fā)票的話是沒(méi)問(wèn)題的。
那是不是無(wú)論對(duì)方開不開這部分的發(fā)票,我都是要交企業(yè)所得稅的
你好,是的,對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是這樣子。
對(duì)方給我們開的發(fā)票,金額是扣除成列費(fèi)實(shí)際支付后的那部分,那跟銷售單的貨款金額不一樣,這個(gè)怎么做賬,
你好,這個(gè)他給你開的不對(duì)。
這種發(fā)票本身開的有問(wèn)題
但是對(duì)方說(shuō)開票只能開實(shí)際支付的金額
你好,這個(gè)本身是這樣子的,他們應(yīng)該給你開100,然后你們應(yīng)該給他們開50,這才是最規(guī)范的做法。
我們開50是開什么的發(fā)票
你好,你們的這個(gè),陳列費(fèi),實(shí)際上是租賃。