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老師,我們公司要支付供貨商酒的貨款,供貨商有陳列費(fèi)給我們,我們支付貨款是直接扣減成列費(fèi),就少支付貨款了,比如貨款100,成列費(fèi)50,我們實(shí)際支付貨款50,像這種情況會(huì)計(jì)分錄怎么做

2025-01-06 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-06 09:52

這種實(shí)際上是要對(duì)方開陳列費(fèi)發(fā)票給你們,你們用這個(gè)相抵減

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 09:53

那會(huì)計(jì)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-01-06 09:55

你們是借應(yīng)付賬款100,貸銀行存款50。其他業(yè)務(wù)收入50。

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 09:55

如果沒(méi)有發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2025-01-06 09:55

你好,沒(méi)有發(fā)票也是一樣的,也是這樣做,只是你的這個(gè)銷售費(fèi)用不能稅前扣除。

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 09:56

哪里有銷售費(fèi)用呢 是還有一筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-06 09:57

你好,是對(duì)方是計(jì)入銷售費(fèi)用,你們相當(dāng)于是不開票收入

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 09:59

就是我這筆成列費(fèi)相當(dāng)于不開票收入,需要交企業(yè)所得稅是吧

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齊紅老師 解答 2025-01-06 10:00

你好,是的,就是這樣子理解。

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 10:01

然后對(duì)方這筆是銷售費(fèi)用,對(duì)方不能稅前扣除嗎,如果對(duì)方開票給我們就能扣除了嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-06 10:01

你好,是的,沒(méi)有發(fā)票的話是不能稅前扣除的。

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-06 10:01

有發(fā)票的話是沒(méi)問(wèn)題的。

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 10:02

那是不是無(wú)論對(duì)方開不開這部分的發(fā)票,我都是要交企業(yè)所得稅的

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-06 10:02

你好,是的,對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是這樣子。

頭像
快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 10:04

對(duì)方給我們開的發(fā)票,金額是扣除成列費(fèi)實(shí)際支付后的那部分,那跟銷售單的貨款金額不一樣,這個(gè)怎么做賬,

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齊紅老師 解答 2025-01-06 10:05

你好,這個(gè)他給你開的不對(duì)。

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-06 10:05

這種發(fā)票本身開的有問(wèn)題

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快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 10:05

但是對(duì)方說(shuō)開票只能開實(shí)際支付的金額

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齊紅老師 解答 2025-01-06 10:06

你好,這個(gè)本身是這樣子的,他們應(yīng)該給你開100,然后你們應(yīng)該給他們開50,這才是最規(guī)范的做法。

頭像
快賬用戶9047 追問(wèn) 2025-01-06 10:07

我們開50是開什么的發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-06 10:09

你好,你們的這個(gè),陳列費(fèi),實(shí)際上是租賃。

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這種實(shí)際上是要對(duì)方開陳列費(fèi)發(fā)票給你們,你們用這個(gè)相抵減
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同學(xué)你好 可以委托私戶退款
2022-01-20
同學(xué),你好 讓對(duì)方出說(shuō)明,退給哪個(gè)賬戶
2022-01-20
你好,突然供貨商買了我們公司的東西1元,直接從貨款里面扣下來(lái),銀行存款減少2,根據(jù)你的這個(gè)描述,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款 3,貸:銀行存款 2,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這里的收入,銷項(xiàng)稅額合計(jì)1?
2021-12-11
你好 可以的,對(duì)方給開紅字發(fā)票??
2021-11-03
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