你好,一般都會(huì)計(jì)提一下,可以做在一個(gè)憑證里。借稅金及附加—印花稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,貸銀行存款。
實(shí)收資本的印花稅需要計(jì)提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計(jì)提分錄嗎? 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅/印花稅
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就直接計(jì)提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時(shí)候就借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
按次交印花稅時(shí)需要計(jì)提嗎?借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計(jì)提
老師好 公司需要給員工補(bǔ)繳2025年1月和2月的社保 但是當(dāng)時(shí)發(fā)的現(xiàn)金,沒有申報(bào)個(gè)稅 所以無個(gè)稅申報(bào)記錄 這個(gè)怎么證明員工2025年1月2月已經(jīng)在公司工作了呢
老師,現(xiàn)金流量表里面的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈額是負(fù)數(shù)可以申報(bào)上去嗎?
請(qǐng)問員工辭退補(bǔ)償怎么做分錄
老師,我要開技術(shù)咨詢的發(fā)票,那項(xiàng)目名稱是信息技術(shù)服務(wù),技術(shù)支持服務(wù)6%嗎?還是項(xiàng)目名稱技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢服務(wù),謝謝
法人變更需要什么資料和手續(xù)?
老師,加油費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,我們有一個(gè)客戶,實(shí)際業(yè)務(wù)是他們提拱材料我們給他加工,那我們開票是直接給他開加工費(fèi)好呢還是他把原料給我們,他給我們開票 我們加工好之后又以銷售開票的形式給客戶 這兩種方式哪個(gè)更好
注冊(cè)公司時(shí),房屋所有人是填寫出租方,還是填寫什么,出租房是物業(yè)公司
老師上午好,老師,我想問一下,我第二季度4至6月份的開的發(fā)票銷售發(fā)票都做完賬了,然后也稅也報(bào)完了,剛才老板和我說6月份的發(fā)票開錯(cuò)了,合同也做錯(cuò)了,說要7月份沖紅一下,但是我賬做完了稅也申報(bào)完了,這種情況我應(yīng)該怎么怎么辦呢?
什么是查賬征收 什么是核定征收?