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餐飲發(fā)票230258.55(不含稅收入),印花稅是按照不含稅金額申報(bào)?還是按照含1個(gè)點(diǎn)增值稅申報(bào)?,都是餐飲發(fā)票,沒有簽訂合同

2025-01-03 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-03 21:29

有合同按合同金額 沒有合同按價(jià)稅合計(jì)

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快賬用戶9911 追問 2025-01-03 21:30

是按照3個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅合計(jì)?還是按照1個(gè)點(diǎn)價(jià)稅合計(jì)申報(bào)印花稅?

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齊紅老師 解答 2025-01-03 21:36

看你開的幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票哦

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快賬用戶9911 追問 2025-01-03 21:39

我開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-01-03 22:02

那就是按一個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅合計(jì)

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快賬用戶9911 追問 2025-01-03 22:05

好的謝謝老師

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快賬用戶9911 追問 2025-01-03 22:05

老師 法人購買餐飲公司的蔬菜、肉類材料 都是他個(gè)人卡付給供應(yīng)商的 2024年全年總共支付了292501.5元整 我現(xiàn)在寫一張法人報(bào)銷單, 借:應(yīng)付賬款292501.5 貸:其他應(yīng)付款-法人292501.5 這樣就可以把應(yīng)付賬款沖平了[抱拳]

老師
法人購買餐飲公司的蔬菜、肉類材料
都是他個(gè)人卡付給供應(yīng)商的
2024年全年總共支付了292501.5元整
我現(xiàn)在寫一張法人報(bào)銷單,
借:應(yīng)付賬款292501.5
   貸:其他應(yīng)付款-法人292501.5
這樣就可以把應(yīng)付賬款沖平了[抱拳]
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齊紅老師 解答 2025-01-04 05:21

是的,這樣就是欠法人的了

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有合同按合同金額 沒有合同按價(jià)稅合計(jì)
2025-01-03
你好,是按含稅金額申報(bào)印花稅?
2022-01-06
增值稅沒有單獨(dú)寫來,就按合同的金額。 沒有簽訂合同的就按實(shí)際的金額,不包括增值稅。
2023-07-07
對(duì),就需要按照含稅的金額填寫
2023-07-10
你好,你有發(fā)票的話,可以按不含稅價(jià)格進(jìn)行申報(bào)
2025-09-22
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