你這個(gè)不對(duì),你只做這一個(gè)嗎?如果是的話,你降低了成本,你還做發(fā)票的嗎?
老師,入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了的暫估商品,要紅沖,怎么紅沖呢?直接寫借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)付賬款暫估紅字可以嗎?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)是否需要做分錄沖成本?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人開(kāi)增票,對(duì)方是一般納稅人,對(duì)方單位可以抵扣嗎?
老師您好,員工扣除的績(jī)效工資如何做賬,分錄是怎樣的
老師,公司舉辦會(huì)議,邀請(qǐng)專家來(lái),給專家訂機(jī)票的費(fèi)用銷售費(fèi)用下面的什么費(fèi)用比較合適呢
ppt如何插入鏈接,點(diǎn)開(kāi)可以顯示文檔
稅負(fù)率是怎么計(jì)算的?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期沒(méi)有發(fā)生收入的公司不能計(jì)提折舊和攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用嗎?
老師,我們是藥品電商,跟A公司合作,由A公司出資質(zhì)在網(wǎng)上開(kāi)店,我們負(fù)責(zé)后續(xù)的一切操作,每月銷售額的10%付給A公司作為提點(diǎn)費(fèi),剩余款項(xiàng)我們自由支配,提款到我們公司公戶的錢,我們需要給A公司開(kāi)發(fā)票,之前開(kāi)推廣服務(wù)費(fèi),但是A公司說(shuō)匯算清繳時(shí)不能全額扣除,希望開(kāi)些其他項(xiàng)目的發(fā)票,我想問(wèn)一下,如果我們開(kāi)企業(yè)管理咨詢項(xiàng)目(在我們的營(yíng)業(yè)范圍),對(duì)我們有什么影響嗎?或者開(kāi)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) 項(xiàng)目可以全額扣除嗎
個(gè)人所得稅填在現(xiàn)金流量表的哪一欄?分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
簽合同和開(kāi)發(fā)票的必須是同一個(gè)公司吧,如果對(duì)方給提供的發(fā)票不是這個(gè)公司開(kāi)的能用嗎?
公司注銷,財(cái)務(wù)需要清理哪兒些事項(xiàng)
這個(gè)不完整。還沒(méi)有做完,你還做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款才對(duì)。