可以先申報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人0申報(bào)
老師,我們公司是普通合伙企業(yè),12月份的時(shí)候原來(lái)的合伙人變更成另外一個(gè)合伙人,公司本身兩個(gè)合伙人,各自占50%,在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,最后一個(gè)季度新的合伙人直接按1-12月份去計(jì)算的,那原來(lái)合伙人的是不是要退稅啊
老師你好,是這樣的,十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅,然后提示當(dāng)前所屬期無(wú)有效稅種認(rèn)定,然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的,因?yàn)槭辉路輿](méi)有發(fā)放工資,所以綜合所得申報(bào)都是零,您看這樣處理可以嗎?這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有稅種認(rèn)定有效期,是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開(kāi)始嗎?
去年新成立公司沒(méi)有發(fā)生交易,資本金也沒(méi)到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒(méi)有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請(qǐng)問(wèn)去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn),去年12月底成立了一家一般納稅人企業(yè),因?yàn)槭菦](méi)有費(fèi)用的,所以申報(bào)企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,然后申報(bào)的時(shí)候,不是要季初數(shù)和季末數(shù),我就直接2個(gè)都填了0.1,不然申報(bào)不上去,那我今年的報(bào)表年初數(shù)是可以0嗎?
老師,浙江的,企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,有一個(gè)員工是一次性發(fā)工資的,24年1月發(fā)23年的,12月沒(méi)有申報(bào),在1月申報(bào)就要交個(gè)稅,現(xiàn)在可以去扣繳端更正12月的,可以添加人員嗎?有些人說(shuō)可以,可我在23年6月操作過(guò),更正時(shí)不能添加人員,到底行不行?
老師您好,2024年個(gè)體戶(hù)是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢