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請問下老師關于出口退稅問題,12月的時候完成出口報關確認收入了,銷項票也開了,但是進項票沒收到,進項稅率13%,退稅率9%,4%的稅率差異賬務處理上要計提主營業(yè)務成本嗎?借:成本,貸:進項轉(zhuǎn)出?……要計提其他應收款出口退稅款嗎?借:其他應收,貸:出口退稅?

2025-01-02 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-02 21:26

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-01-02 21:29

需要做以下賬務處理: 1.?對于征退稅率差4%,要做進項稅額轉(zhuǎn)出計入主營業(yè)務成本,分錄為: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2.?要計提出口退稅款,分錄為: 借:其他應收款——出口退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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