這個要看具體是什么業(yè)務的分錄了。 要看你這個以前年度損益調整是調整的什么科目?
使用以前年度損益調整在匯算清繳的時候需要做調整嗎
老師麻煩問下如果進行2022年所得稅匯算清繳時如果2022年賬務中有以前年度損益調整,2023年也有以前年度損益調整,那我在匯算清繳時應該如何處理,謝謝
以前年度調整損益在匯算清繳時如何調整
老師請問,補提以前年度稅費計入以前年度損益調整,匯算清繳如何調整
老師,你有沒有專項附加扣除的明細表嘞
老師,因質量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產原值是填固定資產2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認收入后需要結轉銷售成本嗎?這個公司每個月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點
老師,個體戶的經營所得用不用計提???如果計提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險,在保險公司那上,稅務這邊我需要做什么,每個人都要報工資嗎?
現(xiàn)在生活服務類進項還可以加計抵減嗎
老師,進項稅額轉出這個科目,借方寫負數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個付款單可以作為憑證附件嗎
以前年度的進行稅額需要轉出
你好,你之前是計入什么科目的? 比如說你是福利費的,你就要在匯算清繳的時候調整福利費的限額,如果你是辦公費的,就應該在匯算清繳的時候填到辦公費里面。
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
你好,不是的,你沒有理解,你是發(fā)生了什么業(yè)務,是有一部分以前計入費用了,現(xiàn)在要做轉出還是什么? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
購買服務,計入管理費用
我們把小規(guī)模納稅人期間的專票進行抵扣了
你好,你在匯算清繳的時候,在期間費用明細表上面填。就可以了,加上這個稅額What?部分。