同學(xué),你好 需要確認(rèn)增值稅收入繳納增值稅嗎 是的
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認(rèn)收入,即使款項沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
老師,合同簽訂一年按月提供服務(wù),對方一次性給支付一年款,先確認(rèn)預(yù)收賬款,按月發(fā)生成本確認(rèn)收入,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致需要做說明嗎?稅會差異什么要求嗎?謝謝
老師,你說確認(rèn)收入就是產(chǎn)生納稅義務(wù)了,中級會計書上收入這節(jié)有個例題13-20,建筑企業(yè),一條根據(jù)會計準(zhǔn)則履約進(jìn)度確認(rèn)收入,就直接寫借合同結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入(無增值稅),等到與甲方結(jié)算時才有增值稅借應(yīng)收賬款貸方合同結(jié)算貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,我是有疑問為什么確認(rèn)收入時沒有體現(xiàn)增值稅呢,按照老師你的解釋也要體現(xiàn)吧
我單位主要提供設(shè)計服務(wù),現(xiàn)在按合同約定付款時間確認(rèn)會計上收入,但是還未開票給對方,需要確認(rèn)增值稅收入繳納增值稅嗎
郭老師,我們工程服務(wù)外經(jīng)證合同日期是12月的,然后我們12月沒開票,現(xiàn)在1月才開票我們需要12月申報增值稅嗎, 這個工程確認(rèn)收入,是按合同簽訂時間,還是按服務(wù)發(fā)生時間來確認(rèn)
老師,公司前幾個月買了幾批材料,有待認(rèn)證進(jìn)賬稅額,本月銷售了一批材料,有銷項稅額,可是勾選抵扣的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,做賬時怎么處理寫分錄呢?
老師,我購買了定額發(fā)票,那這個定額發(fā)票后續(xù)要怎么申報呢? 公司的業(yè)務(wù)是停車收費,如果當(dāng)月停車收費金額是1000元,我申報增值稅的時候就按收入1000/1.09=917.43,增值稅82.57,這樣去申報,是嗎?
在建工程村環(huán)境提升項目工程完工結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
老師好,公司每個月末都需要計提企業(yè)所得稅嗎?還是年末一次性計提企業(yè)所得稅?
外貿(mào)企業(yè)出口報關(guān)單是人民幣結(jié)算的,填寫出口退稅出口明細(xì)申報表里美元離岸價填多少?
我們公司從事手機維修 在維修過程中會有客戶投訴,我們會給予一定現(xiàn)金補償,單筆金額100-2000不等,客戶不提供發(fā)票,需要提供什么附件 ,可以稅前扣除??颇渴侨氲綘I業(yè)外支出嗎
重慶建筑行業(yè)稅負(fù)率目前是多少?
老師,一般納稅人500元以下的費用無發(fā)票可以報銷并進(jìn)費用嗎?500元以下一般指什么樣的企業(yè)
老師我想問一下 對方公司差我們15000的欠款 拿茶葉抵 但是要求我們開發(fā)票,那我怎么入賬呢
請教個問題,貨款現(xiàn)金收,對方要開發(fā)票,不愿意對公轉(zhuǎn)賬,這種情況是不是要用現(xiàn)金解款單存入對公賬戶?有沒有其他方法存嗎?
有具體法律法規(guī)解釋嗎?
同學(xué),你好 你確定收入了,增值稅也要確認(rèn)的 第十九條 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間:? (一)銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。
那按合同約定付款時間確定會計上和增值稅,所得稅收入是正確的嗎
同學(xué),你好 是可以的