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服務(wù)類增值稅表三怎么填

2019-10-21 20:31 來源:快賬

導(dǎo)讀:服務(wù)類增值稅表三怎么填?增值稅附表三是針對服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)填寫的,下面小編為大家介紹服務(wù)類增值稅表三怎么填,對此不知道怎么填寫報表的財務(wù)可以點(diǎn)擊下文閱讀哦!

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  服務(wù)類增值稅表三怎么填

  《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明:

  1、表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。

  2、稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。

  3、1列“本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次。營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。

  4、2列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次。

  5、3列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。

  6、4列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次

  7、5列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。

  本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。

  8、6列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。

本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi)。

服務(wù)類增值稅表三怎么填

  一般納稅人增值稅附表(三)哪些納稅人需要填寫?

  根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)后增值稅納稅申報有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第13號)附件1《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及其附列資料填寫說明第五點(diǎn)第(一)款的規(guī)定:"本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫.其他納稅人不填寫."

  因此,該表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫,沒有扣除項(xiàng)目的不填該表.

  服務(wù)類增值稅表三怎么填?上文介紹了這個是有服務(wù)行業(yè),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的有扣除項(xiàng)目的才填寫,其他沒有的就不需要填寫,上文都介紹了各個列次怎么填寫,還有疑問的,可以點(diǎn)擊窗口咨詢在線老師答疑!

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