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本期沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬

2019-10-21 20:49 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須經(jīng)過(guò)認(rèn)證比對(duì)后才能申報(bào)抵扣,認(rèn)證就是為了抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額認(rèn)證了下載認(rèn)證結(jié)果,做增值稅申報(bào)表,從而做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄。那么本期沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬呢?對(duì)于已入賬但未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?下面我們就來(lái)請(qǐng)教專(zhuān)業(yè)人士吧。

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  本期沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬

  1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證時(shí),做分錄:

  借:原材料/庫(kù)存商品

  應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)

  貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

  2.認(rèn)證通過(guò),抵扣時(shí)做分錄:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)

注意:發(fā)票開(kāi)出180天內(nèi),必須認(rèn)證抵扣。

本期沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬

  對(duì)于已入賬但未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?

  如果是未抵扣的發(fā)票已入賬,稅額做在應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待抵扣這個(gè)明細(xì)科目中,等待下月抵扣后再轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅這一賬目上。而進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣有兩種情況,一是已認(rèn)證未申報(bào),二是未認(rèn)證未申報(bào)。對(duì)于這兩種情況,國(guó)稅局專(zhuān)門(mén)出了相對(duì)應(yīng)的措施:

  1、增值稅一般納稅人取得的增值稅扣稅憑證已認(rèn)證或已采集上報(bào)信息但未按照規(guī)定期限申報(bào)抵扣;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的增值稅一般納稅人以及實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)“先比對(duì)后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人。

  取得的增值稅扣稅憑證稽核比對(duì)結(jié)果相符但未按規(guī)定期限申報(bào)抵扣,屬于發(fā)生真實(shí)交易且符合本公告第二條規(guī)定的客觀原因的,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,允許納稅人繼續(xù)申報(bào)抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額。2、如果遇到第二種情況,可以試試從自身尋找原因,再采取措施解決處理。

  增值稅發(fā)票認(rèn)證是指通過(guò)增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)對(duì)增值稅發(fā)票所包含的數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)。發(fā)票認(rèn)證是稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)管理、出口退稅審核、發(fā)票稽核比對(duì)、異常發(fā)票核查以及稅務(wù)稽查的重要依據(jù),在推行“以票控稅”、加強(qiáng)稅收征管中發(fā)揮著重要作用。至于本期沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬我們就先學(xué)習(xí)到這里吧,最后小編希望大家在會(huì)計(jì)道路上越走越好。

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