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用銀行存款發(fā)放工資的會計分錄
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蔣老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ lingial 發(fā)表的提問:
工資總額57705,其中包括個稅32.1,用銀行存款支付工資57705,又用銀行存款支付個稅32.1,請問如何做會計分錄
代扣個稅暫未收回
76樓
2022-11-02 07:23:23
全部回復
蔣老師:回復lingial"這是工資完整分錄,你參考一下,有問題繼續(xù)提問,公積金同社保處理。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金"
2022-11-02 07:46:41
lingial:回復蔣老師 計提工資 借:管理費用 57705 貸:應付職工薪酬 工資 57705 發(fā)放時 借:應付職工應酬 工資 57672.9 應付職工薪酬 個人所得稅 32.1 貸:銀行存款 57705 借:其他應收款 32.1 貸: 應交稅費 個人所得稅 32.1 繳稅時 借:應交稅費 個人所得稅 32.1 貸:銀行存款 32.1
2022-11-02 08:14:43
lingial:回復蔣老師 可以按上面這樣做分錄嗎
2022-11-02 08:36:40
蔣老師:回復lingial我?guī)湍愀牧?,你看?計提工資 借:管理費用 57672.9 貸:應付職工薪酬 工資 57672.9 發(fā)放時 借:應付職工應酬 工資 57672.9 貸:應交稅金-個人所得稅 32.1 銀行存款 57705 繳稅時 借:應交稅費 個人所得稅 32.1 貸:銀行存款 32.1
2022-11-02 09:02:44
lingial:回復蔣老師 可是這樣做不平衡啊
2022-11-02 09:17:17
蔣老師:回復lingial哪里不平衡了呢?應付職工薪酬和個稅都是一借一貸抵消了。
2022-11-02 09:41:16
lingial:回復蔣老師 老師,我本該從工資57705里扣掉32.1的個人所得稅,只發(fā)57672.9,實際卻用銀行存款發(fā)工資57705'又用銀行存款交了32.1元的稅
2022-11-02 09:59:35
蔣老師:回復lingial哦,不好意思,那數(shù)字搞反了。你把數(shù)字改一下就行了啦
2022-11-02 10:29:12
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Miss、雯? 發(fā)表的提問:
計算當月應付工資10000元,其中銷售部門4000元,管理部門6000元,工資已經通過銀行存款發(fā)放。怎么做會計分錄?
借;銷售費用4000 管理費用6000 貸;應付職工薪酬10000 借;應付職工薪酬10000 貸;銀行存款10000
77樓
2022-11-02 07:29:39
全部回復
Miss、雯?:回復鄒老師 為什么不直接借管理費用和銷售費用,貸銀行存款
2022-11-02 07:45:16
鄒老師:回復Miss、雯?你好,個人建議工資還是先計提,再支付比較好一些
2022-11-02 08:05:48
答疑陳園老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ 付小爬 發(fā)表的提問:
因為員工沒有提交銀行卡號,導致當月沒有給該員工發(fā)放工資,會計分錄應該怎樣寫?
在發(fā)放工資的時候,這個員工的工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-某某。
78樓
2022-11-02 07:35:43
全部回復
付小爬:回復答疑陳園老師 那掛應付職工薪酬借方又是表示什么意思?
2022-11-02 07:50:26
答疑陳園老師:回復付小爬你計提工資的時候,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2022-11-02 08:16:34
付小爬:回復答疑陳園老師 就是沒發(fā)成就掛在借方,沖減計提的這筆,是這個意思嗎?老師
2022-11-02 08:29:03
付小爬:回復答疑陳園老師 次月發(fā)放時候借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-11-02 08:46:46
答疑陳園老師:回復付小爬次月發(fā)放的分錄是對的。 其他正常發(fā)放的員工,借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款。 但,不是你說的那個意思。這就像公式似得,計提就是那個分錄,發(fā)放就是這個分錄。
2022-11-02 09:06:39
付小爬:回復答疑陳園老師 好的,明白,
2022-11-02 09:31:09
答疑陳園老師:回復付小爬嗯嗯,希望對你有幫助。
2022-11-02 09:46:53
付小爬:回復答疑陳園老師 另外還有個問題,老師,就是有個員工因為4月份才上了幾天班就請假了沒有辭職,但公司已經為她購買了社保公積金之類的,導致工資為負數(shù),這個要怎么寫會計分錄?
2022-11-02 09:58:42
答疑陳園老師:回復付小爬以工資為限額扣除,不夠扣的部分,記入營業(yè)外支出。
2022-11-02 10:19:16
付小爬:回復答疑陳園老師 借:其他應收款 貸:應付職工薪酬 可以嗎?
2022-11-02 10:39:34
答疑陳園老師:回復付小爬不對。你是要把這部分錢追回來么?如果是要追回來,借:應付職工薪酬-工資(該員工的工資) 其他應收款-某某 (他欠公司的錢) 貸:其他應收款-個人社保公積金 。打個比方,他的工資是500元,但是社保公積金個人部分金額是1000元。發(fā)工資的時候,借:應付職工薪酬-工資 500 其他應收款-欠款 500 貸:其他應收款個人社保公積金 1000
2022-11-02 11:05:22
付小爬:回復答疑陳園老師 好的,謝謝老師。
2022-11-02 11:34:16
答疑陳園老師:回復付小爬不客氣,希望對你有幫助。
2022-11-02 11:54:10
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 含糊的冬日 發(fā)表的提問:
從銀行提取現(xiàn)金,以備發(fā)放本月工資的會計分錄?
借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
79樓
2022-11-02 07:51:59
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ uil 發(fā)表的提問:
發(fā)工資發(fā)放有退回,然后重新發(fā)放,按照哪種寫法,還是均可。 分錄按照:1、借:銀行存款 5000 貸:應付職工薪酬 5000, 退回,借:銀行存款5000, 貸:應付職工薪酬5000, 重新發(fā):借:應付職工薪酬5000, 貸:銀行存款5000 2、發(fā)工資:借:應付職工薪酬 5000, 貸:銀行存款 5000 退回重發(fā):借:銀行存款5000 貸:銀行存款5000
按第一種處理方式
80樓
2022-11-03 07:06:12
全部回復
uil:回復辜老師 第二種不能用是嗎
2022-11-03 07:19:15
辜老師:回復uil借:銀行存款5000 貸:銀行存款5000 這樣不能反映業(yè)務實質的
2022-11-03 07:39:58
uil:回復辜老師 好的謝謝老師
2022-11-03 08:01:26
辜老師:回復uil好的,客氣,幫到你就好
2022-11-03 08:18:29
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 眼前人 發(fā)表的提問:
老師您好,1、甲公司給乙公司用銀行存款投資90萬,求會計分錄 2、個人給甲公司用銀行存款投資90萬,求會計分錄
甲公司賬務處理 1、借:長期股權投資 90 貸銀行存款90 2、借銀行存款90 貸實收資本 90
81樓
2022-11-03 07:12:21
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.41w
引用 @ 眼睛大的抽屜 發(fā)表的提問:
計提社保費的會計分錄 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù)) 貸:其他應付款--社會保險費(個人部分) 銀行存款(實發(fā)數(shù)) 繳納社保費的會計分錄: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應付款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 是這樣做的嗎
對的是的,是這么做的。
82樓
2022-11-03 07:30:08
全部回復
眼睛大的抽屜:回復郭老師 那發(fā)工資的時候:借:應付職工薪酬-工資3500貸:其他應付款-社會保險355.5這樣的話不就借貸不平了嗎
2022-11-03 07:53:01
郭老師:回復眼睛大的抽屜銀行存款嗎 咋不做進去
2022-11-03 08:11:11
眼睛大的抽屜:回復郭老師 我明白了,我自己都看錯了
2022-11-03 08:36:19
郭老師:回復眼睛大的抽屜好的 能對起來就可以
2022-11-03 09:05:52
張小寧老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 直率的香氛 發(fā)表的提問:
公司用銀行存款交社保,在工資發(fā)放的時候,要扣個人部分的社保,分錄怎么做呢
發(fā)放時:借其他應收款-個人社保 貸銀行存款
83樓
2022-11-03 07:36:58
全部回復
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
工資是用銀行存款付的,但是銀行的憑證還沒有拿來,這時會計分錄怎么做?
你好!可以在銀行存款科目下核算,銀行的憑證還有拿來貼在后邊就可以
84樓
2022-11-06 08:05:50
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 木槿花開 發(fā)表的提問:
10月工資多發(fā)了140,分錄是否: 借:應付工資5600, 貸:其他應收款-公積金120, 銀行存款5480。 借:應付工資多發(fā)放140, 貸:銀行存款140
您好 多發(fā)的140 沒有計提 對嗎
85樓
2022-11-06 08:11:17
全部回復
木槿花開:回復bamboo老師 那就不做分居嗎
2022-11-06 08:48:41
bamboo老師:回復木槿花開借:應付職工薪酬 140 貸:銀行存款 140 多發(fā)放就這樣寫分錄
2022-11-06 09:11:20
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
工資銀行存款發(fā)放,現(xiàn)在現(xiàn)在退回來,個人不要公司發(fā)的工資如何做分錄
你發(fā)放的時候,做發(fā)放的憑證, 退回來,就沖減發(fā)放的憑證
86樓
2022-11-06 08:19:09
全部回復
2333333:回復辜老師 發(fā)放的時候借應付職工薪酬 貸銀行存款 退回借應付職工薪酬 紅字 貸庫存現(xiàn)金嗎
2022-11-06 08:47:48
辜老師:回復2333333退回來的是現(xiàn)金的話,借:應付職工薪酬 紅字 借:庫存現(xiàn)金
2022-11-06 09:02:33
2333333:回復辜老師 本來是要發(fā)給的工資,但是員工不要屬于營業(yè)外收入嗎
2022-11-06 09:23:50
辜老師:回復2333333為什么員工不要呢,如果不承擔這個工資費用,可以不用計提這個工資費用的
2022-11-06 09:35:13
2333333:回復辜老師 因為他是老板的兄弟,不要老板的錢 可是8月份 已經計提了,9月份他才把工資退回來 這樣做對嗎
2022-11-06 10:00:11
辜老師:回復2333333他退回來的工資,是退現(xiàn)金,還是退到銀行
2022-11-06 10:10:18
2333333:回復辜老師 退的是現(xiàn)金
2022-11-06 10:24:51
辜老師:回復2333333第一筆憑證要保留,第二筆只要做,借:應付職工薪酬 紅字 借:庫存現(xiàn)金,就可以了,
2022-11-06 10:53:10
2333333:回復辜老師 不需要進營業(yè)外收入嗎
2022-11-06 11:21:44
辜老師:回復2333333不用的,因為你第一筆已經沖減費用了
2022-11-06 11:42:56
2333333:回復辜老師 需要沖減多計提的工資嗎 如果按你那種分錄做的話余額就會在貸方剩下4937.5,這樣對嗎
2022-11-06 12:04:39
辜老師:回復2333333你先是,借:管理費用 -2468.75 貸:應付職工薪酬—工資 -2468.75 借:應付職工薪酬 -2468.75 借:庫存現(xiàn)金 2468.75 應付職工薪酬借貸都是 -2468.75 ,沒有余額了的
2022-11-06 12:26:36
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 葉葉葉lll 發(fā)表的提問:
計提借:管理費用 工資 貸:應付工資 發(fā)放工資借:應付工資貸:應交稅金 現(xiàn)金繳納社保借:管理費用貸:銀行存款繳納公積金借:管理費用貸:銀行存款這是公司現(xiàn)在的計提發(fā)放工資的分錄,現(xiàn)在我要做一個缺勤扣款的分錄,怎么在這基礎上做賬呢,正好以后也可以按規(guī)范分錄做賬。麻煩老師詳細的寫一下,公司是當月計提當月發(fā)放。
對于缺勤扣款,是要在工資表中扣除的,分錄就是上面的分錄。
87樓
2022-11-06 08:25:50
全部回復
葉葉葉lll:回復張艷老師 是這樣的,他外出學習請假幾個月是工資全扣,社保公積金公司部分是公司繼續(xù)承擔,個人部分社保公積金862 元是自己承擔,等回來上班每個月工資里扣。 前面扣的工資可以在計提時直接扣掉。但是回來時要扣的862 ,每月怎么做分錄呢,請老師詳細寫一下謝謝
2022-11-06 08:56:44
張艷老師:回復葉葉葉lll借:應付職工薪酬--社保 其他應收款--XX個人負擔的社保 貸:銀行存款
2022-11-06 09:13:21
葉葉葉lll:回復張艷老師 這是加在哪一步啊
2022-11-06 09:34:50
張艷老師:回復葉葉葉lll不是加在哪一步,是實際繳納社保時,單獨做這一步。
2022-11-06 09:45:00
葉葉葉lll:回復張艷老師 繳納社保 借:管理費用 1862(公司總共社保)貸銀行存款1862,已經減去銀行存款一次了, 您說的這個分錄又得減銀行存款一次?麻煩老師能不能帶上數(shù)字把這些所有分錄流程舉個例子啊 感謝實在暈了
2022-11-06 10:11:47
張艷老師:回復葉葉葉lll按找您寫的分錄 借:管理費用 1000公司總共社保) 其他應收款--XX個人負擔的社保 862 貸:銀行存款 1862 這里的其他應收款--XX個人負擔的社保 862 等下月發(fā)放工資時,從工資中代開回來。
2022-11-06 10:31:07
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 木喬 發(fā)表的提問:
施工項目上購買軟件已付款 項目會計會計分錄 借:無形資產 貸:銀行存款 還是 借:應付賬款 貸:銀行存款 還是直接借:工程施工-間接費用 貸:銀行存款
你好! 工程施工-間接費用 貸:銀行存款
88樓
2022-11-06 08:37:00
全部回復
木喬:回復蔣飛老師 后期項目往公司報銷是是會計分錄 該怎么寫
2022-11-06 08:49:35
蔣飛老師:回復木喬報銷就做上面的分錄
2022-11-06 09:12:27
木喬:回復蔣飛老師 是這樣我是項目上會計 項目先墊付 借:無形資產 貸:銀行存款 項目再往公司報銷 借:工程施工-間接費用 貸:內部往來-公司 這樣對嗎
2022-11-06 09:24:27
蔣飛老師:回復木喬你好! 對的??梢缘?/div>
2022-11-06 09:36:34
木喬:回復蔣飛老師 那老師 項目上購買其他的辦公用品 像辦公桌椅 也是這樣 借:周轉材料-低值易耗品 貸:銀行存款 借:工程施工-間接費用 貸:內部往來嗎
2022-11-06 10:03:59
蔣飛老師:回復木喬你好! 是的,處理思路是一樣的
2022-11-06 10:14:18
木喬:回復蔣飛老師 謝謝老師
2022-11-06 10:24:59
蔣飛老師:回復木喬不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
2022-11-06 10:43:36
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 發(fā)表的提問:
工資可以不計提嗎?直接計費用,貸,工資。發(fā)放時,借:工資,貸:銀行存款
你好,你是指 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這就已經計提了。
89樓
2022-11-07 06:52:56
全部回復
平:回復月月老師 公司部分的社保不計提,扣款時直接計入管理費?可以嗎
2022-11-07 07:16:52
月月老師:回復你好,個人部分的社保也沒有計提嗎,是公司全部承擔嗎
2022-11-07 07:32:23
平:回復月月老師 個人部分計提的,其他應收款。公司部分可以不計提?
2022-11-07 07:43:46
月月老師:回復你好,公司部分可以不計提,直接計入管理費用。
2022-11-07 08:07:17
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.01w
引用 @ 一笑而過 發(fā)表的提問:
個體工商戶,九月計提工資分錄 借:營業(yè)費用 -工資 貸:應付職工薪酬 十月工資發(fā)放時分錄:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
你好!是的就是這樣做的。
90樓
2022-11-07 07:18:18
全部回復
一笑而過:回復宋生老師 老師,這么說內帳也應計提工資?如果我九月計提工資了,十月發(fā)放離職人員的工資分錄也應這么寫:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,對嗎?
2022-11-07 07:33:30
宋生老師:回復一笑而過您好!當然要計提的啊。 是的。
2022-11-07 07:57:16

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