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用銀行存款發(fā)放工資的會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 還單身的帆布鞋 發(fā)表的提問:
老師,員工工資用銀行存款發(fā)放多發(fā)了員工用微信轉(zhuǎn)回,我查賬銀行存款沒有變,就是微信少錢這個怎么做分錄
你好? ?轉(zhuǎn)回來的話是轉(zhuǎn)給 銀行那邊的還是? ? 個人代收的?先去找員工問下??
46樓
2022-10-23 08:41:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 斯瑩 發(fā)表的提問:
發(fā)放工資每條記錄要在記賬憑證顯示,還是可以總的金額做一個分錄呢?例如借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸:銀行存款10000;還是借管理費(fèi)用-工資 10000 貸銀行存款5000 銀行存款5000,那個對呢?
你好,可以匯總的
47樓
2022-10-23 08:54:25
全部回復(fù)
大海老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 怕黑的百褶裙 發(fā)表的提問:
2021年3月25日,大海公司應(yīng)付工資總額846 000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為520 000元,車間 管理人員工資為169 000為元,行政管理人員工資為 112000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為45 000元。3月 27日用銀行存款發(fā)放工資。 (1)計提工資的會計分 錄。 ,(5分) (2) 發(fā)放工資的會計分錄。(5分
你好,1、計提工資 借:生產(chǎn)成本520000 制造費(fèi)用169000 管理費(fèi)用112000 銷售費(fèi)用45000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 846000 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 846000 貸:銀行存款846000
48樓
2022-10-23 09:09:07
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 16.9w
引用 @ AA*天使寶貝 發(fā)表的提問:
公司發(fā)放的提成獎勵屬于工資嗎?發(fā)放的以前月份的,分錄是不是 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資 貸:銀行存款
是的,就是那樣操作的哈
49樓
2022-10-23 09:18:00
全部回復(fù)
dizzy老師
職稱:注冊會計師專業(yè)階段
4.99
解題: 0.19w
引用 @ 幸福的味道 發(fā)表的提問:
老師,如果工資和社保不計提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
學(xué)員您好,工資社保是要計提的,要不然你這樣很難查賬,走應(yīng)付職工薪酬科目就可以查到所有明細(xì)的,你這分錄沒錯,計提一下就行
50樓
2022-10-24 08:32:06
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問:
關(guān)于工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的計提問題,我們實(shí)際情況是: 5-8月工資由公司賬戶發(fā)放 9月開始工資由內(nèi)陸港項(xiàng)目部賬戶發(fā)放 如果我們6月開始計提,是不是公司提6-8月,項(xiàng)目部提9月以后的。 計提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 發(fā)放時分錄:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 還是直接做: 計提分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 發(fā)放時分錄:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
你好,按上面先計應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費(fèi)
51樓
2022-10-24 08:43:24
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問:
關(guān)于工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的計提問題,我們實(shí)際情況是: 5-8月工資由公司賬戶發(fā)放 9月開始工資由內(nèi)陸港項(xiàng)目部賬戶發(fā)放 如果我們6月開始計提,是不是公司提6-8月,項(xiàng)目部提9月以后的。 計提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 發(fā)放時分錄:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 還是直接做: 計提分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 發(fā)放時分錄:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
您好,您為什么要其他應(yīng)付款過一下,不一定要其他應(yīng)付款的,借官管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款就可以了
52樓
2022-10-24 09:04:10
全部回復(fù)
學(xué)徒:回復(fù)文老師 5-8月工資由公司賬戶發(fā)放 9月開始工資由內(nèi)陸港項(xiàng)目部賬戶發(fā)放 如果我們6月開始計提,是不是公司提6-8月,項(xiàng)目部提9月以后的?
2022-10-24 09:19:08
文老師:回復(fù)學(xué)徒項(xiàng)目部不是您公司的話,是可以的,就是不是和您有關(guān)了。
2022-10-24 09:36:59
文老師:回復(fù)學(xué)徒項(xiàng)目部不是您公司的話,是可以的,就是不是和您有關(guān)了。
2022-10-24 09:51:16
學(xué)徒:回復(fù)文老師 項(xiàng)目部與公司關(guān)系:業(yè)主公司下設(shè)的項(xiàng)目部,單獨(dú)核算,也可以嗎?
2022-10-24 10:20:43
文老師:回復(fù)學(xué)徒我們就在一個對話框里面說就好了。
2022-10-24 10:33:07
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.01w
引用 @ 菲洱 發(fā)表的提問:
多發(fā)了員工的工資經(jīng)過銀行存款,員工用現(xiàn)金退回應(yīng)該怎么做會計分錄?
您好1借現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬
53樓
2022-10-24 09:17:59
全部回復(fù)
菲洱:回復(fù)宋生老師 老師,要是借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用-工資,可以不?
2022-10-24 09:40:49
馮老師
職稱:注冊稅務(wù)師 會計師 經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.02w
引用 @ sedime 發(fā)表的提問:
老師 計提法定盈余公積金的會計分錄是 借:利潤分配-提取法定盈余公積金 貸:盈余公積-法定盈余公積金 是和工資的計提一個意思嗎 發(fā)放工資還存在涉及銀行存款的會計分錄 這個公積金也會涉及到與銀行存款有關(guān)的會計分錄嗎
公積金屬于留存收益,不存在支付的問題。與工資的計提是兩個概念。不要混淆了。
54樓
2022-10-25 07:50:04
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 發(fā)表的提問:
發(fā)放工資,其中應(yīng)發(fā)工資為21263.20元,代扣個稅16.80元,養(yǎng)老保險1592元,醫(yī)療保險398元,失業(yè)保險199元,實(shí)發(fā)銀行存款19057.40元。會計分錄怎么寫
你好 1.計提工資 : 借管理費(fèi)用-工資等 21263.20 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 21263.20 2. 發(fā)放工資 :借應(yīng)付職工薪酬-工資 21263.20 貸其他應(yīng)收款-個人社保養(yǎng)老%2B醫(yī)療%2B失業(yè) 1592%2B398%2B199 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 16.80 銀行存款 19057.40
55樓
2022-10-25 08:17:18
全部回復(fù)
&:回復(fù)meizi老師 老師,如果以銀行存款支付2014年四季度車間廠房房租6000元;同時計提2015年當(dāng)月車間廠房房租2000元。會計分錄該怎么寫呀
2022-10-25 08:45:51
meizi老師:回復(fù)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月分?jǐn)?借制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款 同時計提 借制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
2022-10-25 09:01:43
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問:
發(fā)放現(xiàn)金股利存入銀行會計分錄
借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利
56樓
2022-10-25 08:43:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 為了美好明天 發(fā)表的提問:
每個月的工資可以不計提,直接做發(fā)放的分錄嗎 ?只做一個 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
你好,需要先做計提,然后發(fā)放的分錄 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
57樓
2022-10-25 09:09:07
全部回復(fù)
為了美好明天:回復(fù)鄒老師 原來的會計一直沒有計提 都是直接做發(fā)放的分錄 ,這個對外有什么不好嗎 查賬會要求嗎?
2022-10-25 09:33:28
鄒老師:回復(fù)為了美好明天你好,屬于沒有按規(guī)定計提 查賬了可能會要求補(bǔ)計提
2022-10-25 09:56:09
為了美好明天:回復(fù)鄒老師 這個沒法改變了吧 都年底了,原來幾年都是這么做的,
2022-10-25 10:24:20
鄒老師:回復(fù)為了美好明天你好,可以做沖銷分錄,然后補(bǔ)計提,然后發(fā)放
2022-10-25 10:49:57
為了美好明天:回復(fù)鄒老師 今年前幾個月的也在這個月里一起做沖銷嗎?
2022-10-25 11:08:24
鄒老師:回復(fù)為了美好明天是的,然后做計提分錄
2022-10-25 11:29:19
為了美好明天:回復(fù)鄒老師 然后在發(fā)放 ,好麻煩啊 ,能不能先不管了 ,反正是以前的會計做的 ,還有兩個月 ,等明年再按正常計提發(fā)放
2022-10-25 11:46:51
鄒老師:回復(fù)為了美好明天你好,個人建議還是把之前錯誤的沖銷 按計提,然后發(fā)放的過程
2022-10-25 12:11:08
曹老師在線
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.04w
引用 @ 俏皮的小伙 發(fā)表的提問:
計提工資借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入 銀行存款 計提工資和發(fā)放工資這樣做分錄對嗎?
同學(xué):你好。計提是對的,但發(fā)放時,與營業(yè)外收入有什么關(guān)系。
58樓
2022-10-25 09:17:59
全部回復(fù)
俏皮的小伙:回復(fù)曹老師在線 發(fā)放時扣款計入什么科目?
2022-10-25 09:31:31
俏皮的小伙:回復(fù)曹老師在線 請假扣款計入什么科目?
2022-10-25 09:58:50
曹老師在線:回復(fù)俏皮的小伙同學(xué):您好。請假扣款,直接按照扣款后計提工資。如果按照之前,沖減管理費(fèi)用,沖減應(yīng)付職工薪酬。
2022-10-25 10:22:22
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ the sunshine、 發(fā)表的提問:
用銀行存款撥付工程款的會計分錄如何做?
借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
59樓
2022-10-26 08:25:05
全部回復(fù)
the sunshine、:回復(fù)袁老師 老師,我公司是建筑業(yè)
2022-10-26 08:50:35
袁老師:回復(fù)the sunshine、建筑業(yè)也可以用應(yīng)付賬款的
2022-10-26 09:10:36
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 天使的缺點(diǎn) 發(fā)表的提問:
計提工資,發(fā)放工資,計提社保,銀行扣款分錄怎么做
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 貸;銀行存款
60樓
2022-10-26 08:43:46
全部回復(fù)

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