久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
用銀行存款發(fā)放工資的會計分錄
分享
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 體貼的螞蟻 發(fā)表的提問:
一月的工資在2月14日銀行存款發(fā)放,2月的會計分錄怎么做最標準?
您好,做的標準發(fā)放工資分錄是,借,應付職工薪酬-工資,貸,應交稅費-應交個人所得稅,其他應付款-社?;蛘吖e金,銀行存款。
16樓
2022-10-11 05:34:11
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 謝敘 發(fā)表的提問:
老師,工資發(fā)放時會計分錄是借:管理費用-應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
你好,發(fā)放是借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 需要先計提,然后發(fā)放
17樓
2022-10-11 07:03:34
全部回復
謝敘:回復鄒老師 那我想知道和借:管理費用-職工薪酬的差別是什么?
2022-10-11 07:30:20
鄒老師:回復謝敘借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 借;應付職工薪酬- 貸;銀行存款等科目 這個就是計提,發(fā)放的分錄
2022-10-11 07:51:50
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 無語 發(fā)表的提問:
當月發(fā)放工資也需要做個計提工資的會計分錄嗎?借應付職工薪酬,貸現金或銀行存款
是的
18樓
2022-10-11 08:24:53
全部回復
無語:回復袁老師 @袁老師:月末怎么做結轉分錄?
2022-10-11 08:50:12
袁老師:回復無語借:主營業(yè)務收入貸:主營業(yè)務成本,本年利潤
2022-10-11 09:10:05
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.36w
引用 @ 有溫度@有態(tài)度???? 發(fā)表的提問:
工資實際從銀行存款付出去的是38371.82元,請問,計提和發(fā)放工資的分錄怎么做?
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
19樓
2022-10-11 09:19:08
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 現代的紅牛 發(fā)表的提問:
銀行發(fā)放上月工資會計分錄
你好 借應付職工薪酬-工資貸銀行存款 其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅
20樓
2022-10-11 10:40:00
全部回復
現代的紅牛:回復meizi老師 貸方的其他應收款和應交稅費是什么意思呢
2022-10-11 11:07:14
meizi老師:回復現代的紅牛你好 如果員工有個稅和繳納社保的。 你就要扣個稅 和 繳納個人社保的金額出來。 沒有的話 你就不做這個兩個科目即可
2022-10-11 11:23:54
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問:
工資計提和發(fā)放的會計分錄怎么做?社保著一塊怎么操作?可以不計提直接入管理費用嗎?發(fā)放工資,借:管理費用―工資 貸:應付職工薪酬―社保 貸:銀行存款,地稅扣款時:借:應付職工薪酬―社保 貸:銀行存款
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
21樓
2022-10-12 07:35:13
全部回復
申屠虹旭:回復方老師 老師,單位和個人部分的可以全部計入應付職工薪酬社保 ―社保,嗎?
2022-10-12 07:47:31
方老師:回復申屠虹旭可以。
2022-10-12 08:06:33
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 俊秀的月餅 發(fā)表的提問:
發(fā)放工資,要先計提工資寫分錄嗎?再借應付工資,貸銀行存款嗎
是的,需要先計提,之后才做支付
22樓
2022-10-12 07:50:53
全部回復
俊秀的月餅:回復maize老師 社保公司一定要交嗎
2022-10-12 08:16:06
maize老師:回復俊秀的月餅社保公司一定要交嗎 是的,
2022-10-12 08:27:54
俊秀的月餅:回復maize老師 公司和個人都不繳的話,會處罰嗎
2022-10-12 08:40:07
maize老師:回復俊秀的月餅這個不好說, 看你們那邊管理力度,我看同行說的是查到沒有交有罰款
2022-10-12 09:03:31
俊秀的月餅:回復maize老師 個人承擔的應該是計入其他應收款吧
2022-10-12 09:16:46
maize老師:回復俊秀的月餅這個其他應收款或者是其他應付款都可以
2022-10-12 09:38:05
maize老師:回復俊秀的月餅其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2022-10-12 10:07:41
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)嗲的老虎 發(fā)表的提問:
依據職工工資總額的14%計算并以銀行存款發(fā)放職工福利費,如何如何設置會計分錄
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款
23樓
2022-10-12 08:16:45
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.36w
引用 @ 帥氣的百合 發(fā)表的提問:
銀行扣除的單位存款將來用于發(fā)工資如何做會計分錄
同學你好 直接做發(fā)工資的分錄就行了 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
24樓
2022-10-13 09:28:50
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問:
一月份的工資是在2月份的銀行存款發(fā)放,會計分錄怎樣做才沒有余額啊
你好,1月份做計提工資分錄,二月份做發(fā)放分錄,發(fā)放之后應付職工薪酬科目就沒有 余額了
25樓
2022-10-13 09:40:49
全部回復
諾卓:回復鄒老師 那每個月都是有余額了
2022-10-13 09:51:55
鄒老師:回復諾卓你好,如果有計提,而沒有支付的金額,就會有余額的
2022-10-13 10:14:38
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 嚕嚕嚕 發(fā)表的提問:
收到回單用于發(fā)工資的會計分錄,是借庫存現金貸銀行存款嗎?
你好,是取現用于發(fā)放工資,還是已經發(fā)放工資了
26樓
2022-10-13 09:48:54
全部回復
嚕嚕嚕:回復鄒老師 我們老師說是有關銀行的業(yè)務
2022-10-13 10:17:13
鄒老師:回復嚕嚕嚕你好,是關于銀行的具體什么業(yè)務?
2022-10-13 10:32:34
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 程小刀 發(fā)表的提問:
勞務公司用銀行基本戶發(fā)放農民工工資,銀行的會計分錄怎么寫?
你好,借;勞務成本,貸;銀行存款
27樓
2022-10-13 09:57:57
全部回復
程小刀:回復鄒老師 不需要通過應付賬款或其他應付款科目核算嗎?
2022-10-13 10:22:24
鄒老師:回復程小刀你好,你是需要計提嗎?
2022-10-13 10:49:35
程小刀:回復鄒老師 什么意思?我不懂,計提是怎么做分錄?
2022-10-13 11:01:52
鄒老師:回復程小刀你好,如果是計提沒有支付 借;勞務成本,貸;其他應付款
2022-10-13 11:21:52
程小刀:回復鄒老師 為什么不能用應付賬款
2022-10-13 11:36:28
鄒老師:回復程小刀你好,因為這個是針對個人的,不是針對單位,所以需要通過其他應付款,而不是應付賬款科目核算
2022-10-13 11:58:53
程小刀:回復鄒老師 我們是分項目這樣轉賬的,就像這種回單應該怎么做賬?
2022-10-13 12:20:05
鄒老師:回復程小刀你好,借;其他應付款,貸;銀行存款
2022-10-13 12:44:06
程小刀:回復鄒老師 摘要怎么寫?
2022-10-13 12:55:42
鄒老師:回復程小刀你好,可以是支付勞務費
2022-10-13 13:15:21
程小刀:回復鄒老師 那這個分錄的摘要要寫什么?借;勞務成本,貸;其他應付款
2022-10-13 13:42:01
鄒老師:回復程小刀你好,可以就是計提勞務費
2022-10-13 13:58:12
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
你好,你補計提是要計入2018年,還是就計入2019年。
28樓
2022-10-18 12:01:56
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 價值觀 發(fā)表的提問:
協會員工工資,計提和發(fā)放分錄和企業(yè)一樣嗎?計提,借 管理費用_職工薪酬 貸應付職工薪酬_工資,發(fā)放,借應付職工薪酬 貸銀行存款?
你好,是的。非常棒,為你點贊
29樓
2022-10-18 12:11:35
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 黑灰化肥會揮發(fā) 發(fā)表的提問:
因為是新公司,訂在每月5曰發(fā)工資,今天是月未,但還沒有從銀行存款中提現,這樣影響會計做這個月的賬嗎?還是要先提出來,5曰發(fā)放
先計提吧
30樓
2022-10-18 12:18:11
全部回復

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×