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財政會計的各項結(jié)余應(yīng)結(jié)算一次
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姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ A會計學(xué)堂朱老師 發(fā)表的提問:
我的科目余額表中財政補助結(jié)轉(zhuǎn)借方為:29149.03如何在新會計制度中記預(yù)算會計:資金結(jié)存:-291149.03財政撥款結(jié)轉(zhuǎn):-291149.03對嗎?
財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目不能是借方金額。借方金額是超支,需要年末賬務(wù)處理時調(diào)到其他應(yīng)收款—超支。
46樓
2022-10-23 09:06:26
全部回復(fù)
A會計學(xué)堂朱老師:回復(fù)姜老師 可如果那樣的話,預(yù)算會計中也要加其他應(yīng)收款——超支 對嗎?、 第二年,需要再恢復(fù)超支掛賬嗎
2022-10-23 09:40:16
姜老師:回復(fù)A會計學(xué)堂朱老師預(yù)算會計不做賬務(wù)處理。預(yù)算科目沒有其他應(yīng)收款科目。
2022-10-23 10:04:17
A會計學(xué)堂朱老師:回復(fù)姜老師 按您說的的。需要年末賬務(wù)處理調(diào)到其他應(yīng)收款——超支。借:其他應(yīng)收款——超支****元,貸:事業(yè)支出——勞務(wù)費等明細(xì)科目****元,(注:這是往年的記賬方法),現(xiàn)在新財務(wù)會計按借:其他應(yīng)收款——超支****元,貸:業(yè)務(wù)活動費用——商品服務(wù)支出——勞務(wù)費****元,對嗎?
2022-10-23 10:28:07
A會計學(xué)堂朱老師:回復(fù)姜老師 另外:2018年末已過去了,現(xiàn)在不能在調(diào)整賬目了。如何處理?我的原201812月財會科目余額表中,財政補助結(jié)轉(zhuǎn)借方余額:29149.03 那我初始化時預(yù)算會計中資金結(jié)存記:-29149.03 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn):-29149.03,這樣也不可能嗎?
2022-10-23 10:43:08
姜老師:回復(fù)A會計學(xué)堂朱老師一是你的賬務(wù)處理是對的。二是手工錄入期初余額時按照正確的金額填列期初余額。你可以參照你的財務(wù)決算報表期初余額填列。
2022-10-23 11:08:21
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 無私的煎餅 發(fā)表的提問:
年初財政盤活額度結(jié)余時財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做賬?
結(jié)余財務(wù)會計和預(yù)算會計都是直接放在經(jīng)營結(jié)余里面,下年繼續(xù)使用的。
47樓
2022-10-23 09:18:00
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 薛璇 發(fā)表的提問:
政府會計中規(guī)定上繳財政撥款結(jié)余資金或者注銷財政撥款結(jié)余資金額度分錄是 借:累計盈余 貸:資金結(jié)存 為什么上繳款不用,應(yīng)繳財政款科目?注銷不用借:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 貸:資金結(jié)存:零余額賬戶 上繳財政撥款結(jié)余資金什么意思?歸集上繳什么意思?應(yīng)繳財政款科目什么時候使用?
這個上繳給財政的這個返還的話,你之前就已經(jīng)返給財政了,雖說你這里不用按照這個累計盈余去進(jìn)行處理。找財政資金就是說,你本身通過其他渠道收到了一些錢,這個錢你不能自已安排使用要上交給財政。那么,這一部分錢就會通過應(yīng)交財政款來進(jìn)行核算。
48樓
2022-10-24 08:44:37
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 滄海一粟 發(fā)表的提問:
你好老師,新政府會計制度下財政撥款每月結(jié)轉(zhuǎn)了本期盈余,年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到累積盈余?累計盈余-財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)到累計盈余-財政撥款結(jié)余嗎?謝謝
你好! 對的。
49樓
2022-10-24 08:55:09
全部回復(fù)
滄海一粟:回復(fù)蔣飛老師 到累計盈余-財政撥款結(jié)余就完了是嗎?預(yù)算會計分錄呢?
2022-10-24 09:20:14
蔣飛老師:回復(fù)滄海一粟你好! 對的,都結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-24 09:39:32
蔣飛老師:回復(fù)滄海一粟財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)余
2022-10-24 10:01:54
蔣飛老師:回復(fù)滄海一粟預(yù)算會計,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)余
2022-10-24 10:14:31
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @   發(fā)表的提問:
非財政撥款先結(jié)轉(zhuǎn),然后再轉(zhuǎn)入結(jié)余,再轉(zhuǎn)入那個結(jié)余分配 結(jié)余分配提取完基金之后 剩余的部分是不是還要轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余,最后是不是進(jìn)了非財政撥款結(jié)余。這不是又轉(zhuǎn)回去了嗎? 為什么非財政撥款結(jié)余累計結(jié)余在事業(yè)單位要進(jìn)入非財政撥款結(jié)余分配,在行政單位要計入其他結(jié)余?其他結(jié)余的性質(zhì)和非財政撥款結(jié)余分配的性質(zhì)是一樣的嗎?這兩個科目代表的意思是一樣的嗎?那其他結(jié)余不是又轉(zhuǎn)入了非財政撥款結(jié)余分配嗎?
非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),是第一次結(jié)轉(zhuǎn)的余額,第二次結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里面處理的。相當(dāng)于這時候結(jié)轉(zhuǎn)是沒有余額了的 這是科目 不一樣,直接用就可以了, 這個原因沒辦法 告訴你
50樓
2022-10-24 09:17:59
全部回復(fù)
 :回復(fù)陳詩晗老師 那最后都是進(jìn)入非財政撥款結(jié)余是又回去了嗎
2022-10-24 09:51:11
陳詩晗老師:回復(fù) 可以這樣理解,最終是反應(yīng)在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里面的
2022-10-24 10:03:28
 :回復(fù)陳詩晗老師 非財政撥款結(jié)余分配應(yīng)該怎么理解呢?
2022-10-24 10:31:28
陳詩晗老師:回復(fù) 是指收入-費用支出后的余額,非財政款項的余額。
2022-10-24 10:54:24
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 開放的藍(lán)天 發(fā)表的提問:
1.非財政撥款結(jié)余是非財政補助結(jié)余嗎?2.非財政補助結(jié)余是非財政補助結(jié)余分配嗎?3.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款結(jié)余,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),非財政撥款結(jié)余都是凈資產(chǎn)科目嗎?
你好,同學(xué)。 是的 是同一科目 這些最后 都是歸集在凈資產(chǎn)
51樓
2022-10-25 08:16:09
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
關(guān)于非同級財政撥款的業(yè)務(wù)問題。如果我在發(fā)生支付業(yè)務(wù)的時候預(yù)算會計為借行政支出,貸非同級財政撥款預(yù)算收入的話,那在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,行政支出會結(jié)轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,非同級財政撥款又結(jié)轉(zhuǎn)到其他結(jié)余,那不是會對沖不了嘛?這個問題要怎么辦呢
沒有啊,你這就是結(jié)余科目之間的一個內(nèi)部轉(zhuǎn)換。也就是說,最后你的結(jié)語都會轉(zhuǎn)到其他結(jié)余,不用看那個非同級財政撥款他的一個余額。
52樓
2022-10-25 08:43:08
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 雪兒貝貝 發(fā)表的提問:
預(yù)算會計年末 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——基本支出 貸:行政支出——基本支出 借:財政撥款收入 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計 借:本年盈余分配 貸:累計盈余 老師這個對吧
你好! 對的。
53樓
2022-10-25 08:54:25
全部回復(fù)
雪兒貝貝:回復(fù)蔣飛老師 那財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)部明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 這個要做嗎,它的借貸方都是負(fù)數(shù),
2022-10-25 09:07:58
蔣飛老師:回復(fù)雪兒貝貝你好! 需要做的
2022-10-25 09:21:15
雪兒貝貝:回復(fù)蔣飛老師 年末的貨幣資金和銀行存款數(shù)可以不一樣嗎,(沒有零余額和財政應(yīng)反還額度)
2022-10-25 09:41:06
雪兒貝貝:回復(fù)蔣飛老師 年初時貨幣資金等于銀行存款的
2022-10-25 10:10:48
蔣飛老師:回復(fù)雪兒貝貝你好! 可以不一樣的
2022-10-25 10:20:54
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 雪兒貝貝 發(fā)表的提問:
老師,我的期初余額資金結(jié)存(借)27萬,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(貸)—2萬,財政撥款結(jié)余(貸)29萬,不明白這個負(fù)數(shù)是什么意思,這個預(yù)算會計對嗎
這里的貸方-2萬就表示,你當(dāng)年的這個支出大于收入2萬。這個沒有問題。
54樓
2022-10-25 09:03:34
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 沒有如果 發(fā)表的提問:
老師,涉及拆分和并賬,拆出去現(xiàn)金1000,做分錄是借:累計盈余,貸現(xiàn)金1000,預(yù)算會計姐財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余,貸:貨幣資金1000,并入是借現(xiàn)金1000貸累計盈余1000,預(yù)算會計是姐貨幣資金1000,貸財政撥款結(jié)結(jié)余-累計結(jié)余,這樣做可以嗎?
可以的,這樣處理沒問題。
55樓
2022-10-25 09:17:59
全部回復(fù)
沒有如果:回復(fù)陳詩晗老師 同事說應(yīng)該記入本期盈余和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-25 09:44:50
陳詩晗老師:回復(fù)沒有如果你這是調(diào)整累計盈余,不是本期盈余
2022-10-25 10:13:14
沒有如果:回復(fù)陳詩晗老師 哦!好的,謝謝老師
2022-10-25 10:37:34
陳詩晗老師:回復(fù)沒有如果不客氣,祝你工作愉快。
2022-10-25 11:02:17
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 蘭心蕙質(zhì) 發(fā)表的提問:
老師,18年預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)時因欠財政應(yīng)繳財政款192萬元,結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算資金結(jié)存為-99萬,但銀行有余額78萬元,19年錄入預(yù)算數(shù)為0,但19年賬面有錢又列支,這樣倒致l9年預(yù)算會計里資金結(jié)存為負(fù)數(shù),這個問題咋處理?
你好,同學(xué)。 你192是財政欠你的款項,下年度 支付給你,是這意思嗎
56樓
2022-10-26 08:25:24
全部回復(fù)
蘭心蕙質(zhì):回復(fù)陳詩晗老師 不是,當(dāng)年我們欠財政的應(yīng)繳
2022-10-26 08:59:59
陳詩晗老師:回復(fù)蘭心蕙質(zhì)相當(dāng)于有借款。 你這資金結(jié)存是按你現(xiàn)在實際有金額錄入。 不用單獨去掉這借款。
2022-10-26 09:16:08
蘭心蕙質(zhì):回復(fù)陳詩晗老師 可以說是當(dāng)年財政款坐支用的,結(jié)存才是
2022-10-26 09:36:48
蘭心蕙質(zhì):回復(fù)陳詩晗老師 老師,直接按貨幣資金數(shù)錄入
2022-10-26 09:52:15
陳詩晗老師:回復(fù)蘭心蕙質(zhì)你財務(wù) 會計直接按貨幣資金錄入 預(yù)算會計直接用資金結(jié)存錄入
2022-10-26 10:07:31
蘭心蕙質(zhì):回復(fù)陳詩晗老師 謝謝老師!
2022-10-26 10:27:18
陳詩晗老師:回復(fù)蘭心蕙質(zhì)客氣,祝你工作愉快。
2022-10-26 10:53:31
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 英勇的日記本 發(fā)表的提問:
老師,財務(wù)會計中累積盈余+專用是否等于預(yù)算會計中財政補助結(jié)轉(zhuǎn)+非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)(不考慮特殊情況)
不想等,因為累計盈余是權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入減去費用。但是這個預(yù)算會計這一邊,他是那個收付實現(xiàn)制收入減去支出。
57樓
2022-10-26 08:50:09
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 薄薄 發(fā)表的提問:
6. 行政單位在編制“財政撥款收入支出表”時,以負(fù)號填列的事項有( )。 A. 調(diào)減年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 B. 歸集上繳的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 C. 歸集調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 D. 單位內(nèi)部調(diào)劑減少的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
你好!答案是ABCD
58樓
2022-10-26 09:04:48
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 懵懂的畫筆 發(fā)表的提問:
一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余時候財政超收和財政短收的丁字帳
您好,根據(jù)憑證來登記丁字賬就行了。
59樓
2022-10-26 09:17:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.36w
引用 @ ℉靜 發(fā)表的提問:
非財政撥款結(jié)余---結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入期末需要轉(zhuǎn)到 非財政撥款結(jié)余---累計結(jié)余嗎?
你好,是的哦,滿意請給五星好評,謝謝
60樓
2022-10-27 06:52:07
全部回復(fù)

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