補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,以前年度沒有發(fā)票,已做收入,繳納了所得稅,今年補開發(fā)票,出了繳納正常的增值稅外,企業(yè)所得稅有影響嗎,要怎么做賬?
老師,早上好,我2020年有一筆滯納金75萬的忘了調(diào),增,稅務(wù)局今年要我調(diào)回,補交了企稅8.5萬,滯納金3.8萬,我在季度企業(yè)所得稅申報表怎么填寫
老師,接受虛開發(fā)票,補交了以前年度的的企業(yè)所得稅,滯納金,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 分錄怎么寫
今年稅務(wù)查2016年的發(fā)票 有張發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了改了2016年的增值稅申報表和企業(yè)所得稅表 怎么做調(diào)整的會計分錄 轉(zhuǎn)出金額為85470.09稅額為14529.91
收到以前年2年度虛開的工程發(fā)票10萬,報表上已經(jīng)調(diào)增繳納了增值稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在今年做分錄應(yīng)該怎么做?
老師,項目上開的客運服務(wù)和貨運服務(wù)費發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運費900美元, 保費80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費嗎
個人的運輸車輛收取運輸費繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項稅嗎
增值稅的話,要看你當(dāng)時拿到發(fā)票是怎么做的憑證。
罰款的話可以借營業(yè)外支出貸,銀行存款。