你好,是的,比如原材料后面用于職工福利。
請問我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來這些產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我原來購進(jìn)原材料時(shí)是借:原材料/委托加工物資,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的原因是不是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣啊
“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”的意思是原本可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出后不能抵扣了,是這個(gè)意思嗎?
采購木頭過來加工家居可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 ,如果能抵扣,是什么原因,然后抵扣多少
老師請問一下 企業(yè)因存貨盤虧、損毀、報(bào)廢等原因不得從銷項(xiàng)稅金中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金 可以稅前抵扣 這句話為什么是正確的 進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣了為什么還能稅前扣除
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
購進(jìn)貨物時(shí): 借:原材料/庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 13 貸:銀行存款113 用于員工福利: 計(jì)提分錄?? 借: 貸: 發(fā)放員工福利: 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸:原材料/庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這樣做分錄對嗎? 計(jì)提的時(shí)候,怎么做?
計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬。
其他分錄對嗎?
對啊,其他的是沒問題的。
第一個(gè),庫存商品增加的分錄,計(jì)提的分錄是這樣嗎?感覺不對…… 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
第一個(gè)購進(jìn)貨物時(shí): 借:原材料/庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 13 貸:銀行存款113
購進(jìn)貨物前,需要計(jì)提嗎?要的話,怎么做分錄?
你好,這個(gè)不需要計(jì)提,只需要做進(jìn)項(xiàng)的憑證,就是上面說的這個(gè)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。