若公司組織員工自駕旅游作為集體福利活動(dòng),住宿費(fèi)、餐費(fèi)可以計(jì)入福利費(fèi);若只是部分員工個(gè)人旅游行為,或者無法證明是集體福利,不建議計(jì)入。計(jì)入福利費(fèi)后,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要注意不能超工資薪金總額14%,否則超出部分不能稅前扣除。
差旅費(fèi),餐費(fèi)每餐補(bǔ)15,員工自駕車實(shí)報(bào)實(shí)銷過路費(fèi)油費(fèi),有時(shí)候員工打車(順風(fēng)車沒票),還有住宿便宜的沒票都入到差旅費(fèi)可以不要票嗎?
老師,公司福利出國旅游的機(jī)票住宿費(fèi)都不可以做賬做費(fèi)用吧
1、中秋節(jié)員工聚餐以后住酒店的住宿費(fèi)可以當(dāng)做職工福利費(fèi)嗎? 2、公司沒有車輛,員工外出開自己的車要怎么報(bào)銷才合理?
老師,公司自己開車自駕旅游的住宿費(fèi),餐費(fèi)可以入福利費(fèi)嗎
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
那不計(jì)入福利費(fèi),可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
可以的,這個(gè)沒有限制
那要些什么資料才可以證明是用于集體福利和出差呢,都是老板一人去的
一般小型企業(yè),拿發(fā)票報(bào)銷即可!
那去旅游的,摘要寫什么比較好
計(jì)入差旅費(fèi)比較合適
好的,那如果是去旅游的話,摘要是直接寫旅游嗎?還是寫什么比較好
可以的,寫了是沒問題的!