這應(yīng)該是二手車市場開具的
老師,建筑公司通過二手車市場銷售固定資產(chǎn)垃圾車,二手車市場開據(jù)了銷售發(fā)票,買方是A,賣方是我們公司,這張發(fā)票買方要來做帳,哪我們賣方用什么做帳呢?
老師,公司老板買車給公司時候,通過二手車市場有家二手車公司過戶,發(fā)票是二手車有家公司開發(fā)票,但是車子二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)賣方單位是公司老板,我這個收到發(fā)票是直接將款打給老板還是二手車公司呀,老師
老師,公司從二手車市場購買了一輛車。為什么既有二手車市場開的:二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,又有賣方開來的:增值稅銷售發(fā)票?
一般納稅人通過二手車市場出售未折舊完的車輛,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,當(dāng)月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?或者是直接申報無票收入按照二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額?
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以作為增值稅的納稅依據(jù)么?我看發(fā)票上面沒有稅率和稅費欄。 是二手車市場開具的么?是誰來征收該增值稅?二手車市場還是銷售方?為什么要過一下這個二手車銷售市場?
我在網(wǎng)上看到西貝預(yù)制菜稅率的問題,餐飲賣預(yù)制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務(wù)適用6%的增值稅稅率,當(dāng)下西貝給消費者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預(yù)制菜直接銷售,稅率就會因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預(yù)制菜適用13%稅率,由初級農(nóng)產(chǎn)品加工的預(yù)制菜,也得按9%計稅,這和餐飲服務(wù)稅率相比,最大差額能達到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細(xì)解答,謝謝。
老師個體領(lǐng)手撕票也得做稅務(wù)登記吧
實務(wù)中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成賬外存貨等方式實施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現(xiàn)他們家電子稅務(wù)局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現(xiàn)在把這張發(fā)票補做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內(nèi)賬,就不分哪個季度了吧。
請問老師,單位從自來水公司購買的水費、電網(wǎng)購買的電費,是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題免費補貨,補發(fā)貨的賬務(wù)處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉(zhuǎn)到個人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個時候要怎么調(diào)賬呢,
請沈陽熟悉出口外貿(mào)業(yè)務(wù)的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準(zhǔn)備哪些資料呢?國內(nèi)運費發(fā)票0% 可否? 需要實地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補償幾年?像補償是補償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對方1個月的緩沖期讓他先上一個月班那補償幾個月的呢?
我們是不是需要按照未開票收入來進行申報?
是,需要按照未開票收入來進行申報