你好,如果你們是銷售方,合同相對方名稱填的是購買方名稱。
請問老師,跨區(qū)域涉稅事項報告表上的合同相對方名稱和開票信息上的客戶不一樣,而且稅款已經(jīng)預(yù)交了,這個怎么操作呢
跨區(qū)域涉稅報告表,合同名稱是填合同項目名稱嗎?
老師你好,我那個跨區(qū)域涉稅事項申報表里的合同相對方名稱填錯了和發(fā)票開的不一致但是已經(jīng)交了稅款也反饋了,這個后期有影響嗎,要怎么補救
老師,跨區(qū)域涉稅事項需要填合同方的稅號和公司名稱是填寫甲方的嗎?
跨區(qū)域事項報告,需要填寫公司名稱,是填寫對方公司的名稱嗎?(購買方的),對不對
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
合同名稱:我們之前都填的是項目名稱,可以嗎?
你好,你們那樣也是可以的
老師:合同名稱一般是勞務(wù)合同就填勞務(wù)合同就行了對嗎?
是的,你理解的是正確的。
老師:跨區(qū)域報驗了,沒預(yù)交稅款,可以開票嗎?
在建筑服務(wù)類業(yè)務(wù)中,一般需要預(yù)繳稅款后才能開票
麻煩給五星好評,謝謝。