對(duì)的是的可以的 今年借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
去年計(jì)提了700萬(wàn)成本,去年開(kāi)了200w成本發(fā)票,今年開(kāi)了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調(diào)整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調(diào)增500萬(wàn)成本。今年做未分配利潤(rùn)可以只調(diào)增100萬(wàn)成本,那我去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個(gè)月份的賬里?
老師,我們?nèi)ツ甑某杀酒?,到今年五月底沒(méi)法取得,我調(diào)增了。后面拿到了,要怎么做才能抵扣呢。要在明年匯算的時(shí)候還是直接做到今年的賬上呢
年底未取得成本票,匯算清繳前取得是不是可以入去年的成本,今年取得了成本票直接做到去年了,(借成本,貸應(yīng)付),今年賬上沒(méi)有體現(xiàn),如果需要體現(xiàn)怎么做賬?
老師,銀承到期扣劃過(guò)渡戶(hù)的分錄是不是借:應(yīng)付票據(jù)貸:銀行其他貨幣資金
其他應(yīng)付款-法人(這個(gè)名字前面會(huì)計(jì)寫(xiě)錯(cuò)了),現(xiàn)在我將這個(gè)會(huì)計(jì)分錄紅沖后,怎么操作?新建一個(gè)其他應(yīng)付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個(gè)錯(cuò)誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問(wèn)
老師你好 經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請(qǐng)問(wèn)法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實(shí)收資本可以是持股100%的人投資的對(duì)吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來(lái)投資可以的吧?
老師,像打印機(jī)維修,空調(diào)維修這些,有必要在倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)嗎
老師好,約當(dāng)產(chǎn)量是什么意思?請(qǐng)老師,解釋下
請(qǐng)問(wèn)盤(pán)盈的固定資產(chǎn)安原值入賬,還是重置重置成本入賬原值找不到,如果安重置成本的話,能安賣(mài)價(jià)入賬嗎?分錄怎么寫(xiě)?
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶(hù)收了,也用掉了,一直掛著,目前沒(méi)辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過(guò)三十萬(wàn)且開(kāi)具的都是普票,需要填減免表嗎。
匯算清繳之前,發(fā)票到了 暫估和發(fā)票的一致就可以抵扣所得稅。
意思是年底最后一個(gè)月還可以做暫估,來(lái)年取得發(fā)票沖暫估?我以為年底不可以這樣做
對(duì)的是的,不管年底還是年初還是年中都可以。
今年沖暫估時(shí)是這樣做嗎? 借成本,貸成本暫估(紅字)
借、應(yīng)付賬款、暫估貸、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。