你好,現(xiàn)在是優(yōu)惠稅率是1%

您好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,從供應(yīng)商采購的牛羊肉,供應(yīng)商開具的增值稅電子普通發(fā)票,我們是不是可以計算抵扣???是不是應(yīng)該開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票
老師,我們采購了一批設(shè)備,在一家供應(yīng)商,六百多萬設(shè)備,這種情況對方是不是應(yīng)該給我們開13稅率發(fā)票?但是他是小規(guī)模,目前只能給我們代開1%稅率發(fā)票,這樣可以嗎
老師,我們是小規(guī)模,我們進貨,供應(yīng)商給我們開了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應(yīng)商退回去讓給我們開普票?供應(yīng)商是一般納稅人,他們開普票是不是也只能開13%的呢?
老師,我們是一般納稅人,開13專票,想購進原料一批,現(xiàn)有兩個供應(yīng)商,一個一般納稅人開13專票,含稅價113,一個是小規(guī)模納稅人開3專票,含稅價是82.4元,我如何選擇呢
老師我們單位是一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,可以給我們開1%的專票把其他12%優(yōu)惠到進價里,或者不開票直接優(yōu)惠13個點,我們公司怎樣合適一些
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
好吧,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!