你好 看銷售方,銷售方是小規(guī)??梢蚤_3%或者1%稅率發(fā)票 這樣可以的, 小規(guī)模開不了13%發(fā)票,你要是想開13%發(fā)票要找一般納稅人的供應(yīng)開 購買可以開。
老師,我想問問我們生成一般納稅人了,但是有個公司要開票還是要按之前的不含稅價格開票,我們稅率變高了,相應(yīng)的應(yīng)收也要變高,但是他們又想讓我們認成小規(guī)模納稅人的稅率,這種情況我能單方面的給他開個負數(shù)發(fā)票嗎??
老師,我們采購了一批設(shè)備,在一家供應(yīng)商,六百多萬設(shè)備,這種情況對方是不是應(yīng)該給我們開13稅率發(fā)票?但是他是小規(guī)模,目前只能給我們代開1%稅率發(fā)票,這樣可以嗎
老師你好,請教一下,我們是建筑服務(wù)企業(yè),專業(yè)裝太陽能光伏發(fā)電設(shè)備。本來我們開票稅率是9%,可有家客戶,給他安裝好發(fā)電設(shè)備,非讓我們開13%的票,想請問這種情況可以開嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險?
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準(zhǔn)備將設(shè)備賣給我們,一個月后,甲方單位準(zhǔn)備買這批設(shè)備。設(shè)備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應(yīng)該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設(shè)備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
我們財務(wù)警告了,我們兩家不能對開發(fā)票,容易引起疑點 老師上面一句話,是對方公司給我發(fā)的,情況是這樣的,我們購買他家的線纜,他是我們的供應(yīng)商,我們給他付款,他給我們開票,正常的流程。 現(xiàn)在他買我們家的設(shè)備,他再往外賣,他給我們付款,我們給他開票,也是正常的流程。 這樣做容易引起稅務(wù)疑點嗎
老師個體工商戶怎么辦營業(yè)執(zhí)照,老師有辦營業(yè)執(zhí)照的流程嗎?
老師,企業(yè)彌補虧損表在24年所得稅匯算清繳上,現(xiàn)在已經(jīng)是25年7月了,在哪里找到準(zhǔn)確的截止到7月份可彌補的虧損,謝謝
老師:出入庫有哪些注意事項?
老師:付款單需要注意哪些要點?
你好,如果分包是個人或小規(guī)模納稅人,是要代扣增值稅和個稅嗎?這個具體流程或賬務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師,我們公司員工在外省交了社保,現(xiàn)在到湖北省交社保,可以交嗎
若要調(diào)整23年的折舊,我只改匯算清繳表行不,實際折了,納稅調(diào)增,需要再改23年的財務(wù)報表嗎
老師,請教一下,加多8個點開13個點的稅票,怎么轉(zhuǎn)換成我原來的不含稅價的
我公司是做出口貿(mào)易的,為客戶墊付海運費和保險費,但目前我們也沒有給貨代付款 先把美元轉(zhuǎn)換成人民幣,比如我應(yīng)該收客戶5000美金 ,但我們給貨代是付4800美金 計入什么科目 中間的差額記入什么科目,等收到了錢又是怎么做分錄的
老師,你好,如果開發(fā)票,交完稅了,但是后來紅沖了這個發(fā)票,這個交的稅也沒法退了唄
老師,我們采購一瓶家具合同,付了錢之后才發(fā)現(xiàn)對方合同寫的合同總價是不含稅,這種情況怎么辦?
執(zhí)行合同約定就可以的?
但是沒有發(fā)票呀?
你好 收到商品就可以入賬? 只是不能稅前扣除