您好,增值稅記入庫(kù)存金額,代理費(fèi)還沒(méi)開票記入到預(yù)付賬款
委托代理公司進(jìn)口泰國(guó)大米,代理公司收取代理等費(fèi)用,并代繳關(guān)稅及增值稅,還幫忙購(gòu)匯支付貨款給泰國(guó)供應(yīng)商,我們公司把全部費(fèi)用包括貨款及稅費(fèi)都支付給代理公司,代理公司開具6個(gè)點(diǎn)的代理費(fèi)發(fā)票,再開具9個(gè)點(diǎn)的貨物及稅費(fèi)發(fā)票,貨款是根據(jù)結(jié)算當(dāng)天購(gòu)匯的匯率,也就是會(huì)有匯兌損益,請(qǐng)問(wèn)如何做賬!
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元:提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬(wàn)元,提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元,提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅)2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格為80.8萬(wàn)元,關(guān)稅稅20%,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元④月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購(gòu)進(jìn)的如下貨物丟失:從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件去失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);人小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品A丟失,成本3.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)
甲為一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)(1)國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元,通過(guò)銀行支付了上述款項(xiàng)。(2)進(jìn)口貨物一批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明金額共計(jì)10萬(wàn)元、增值稅稅額共計(jì)1.3萬(wàn)元。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明金額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元(4)提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬(wàn)元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬(wàn)元、增值稅稅額9萬(wàn)元。同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬(wàn)元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(5)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù),甲公司放棄國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)的免稅權(quán),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額150萬(wàn)元、增值稅稅額9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅稅額3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票(6)購(gòu)進(jìn)銷售貨物的設(shè)備價(jià)值30萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,獲得增值稅專用發(fā)票1張,其中增值稅合計(jì)為3.9萬(wàn)元。計(jì)算銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),應(yīng)納稅額
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。(8)26日,購(gòu)進(jìn)設(shè)備4臺(tái),款項(xiàng)已經(jīng)支付,取得增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,值稅3.9萬(wàn)元。甲公司取得的合法票據(jù)本年7月均符合抵扣規(guī)定元千兌率)x禾兄年.要求:計(jì)算甲公司本年7月上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費(fèi)10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,稅額300元。(會(huì)計(jì)分錄怎么寫,單位是一般納稅人)
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
這個(gè)貨物沒(méi)有以本公司的名義支付過(guò),就相當(dāng)于本公司庫(kù)存目前沒(méi)有這個(gè)貨,好像是其他公司單獨(dú)支付了這個(gè)貨款。本公司只是向代理商支付過(guò)這筆增值稅和代理服務(wù)費(fèi)。這種情況也是增值稅直接計(jì)入庫(kù)存商品嘛?
那這個(gè)增值稅這些也是別的公司轉(zhuǎn)給你們,你們代為支付的嗎?
相當(dāng)于是 那筆款是以往來(lái)款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的
比如說(shuō)你們收到錢的時(shí)候,借銀行存款貸,其他應(yīng)付款 等你們?cè)俎D(zhuǎn)給別人的時(shí)候就是借其他應(yīng)付款貸,銀行存款
目前還沒(méi)開票,也沒(méi)簽合同 好像是本公司其中的一個(gè)股東那邊的公司
你說(shuō)的這個(gè)是什么意思?
這筆增值稅和服務(wù)費(fèi)我們支出約22W,另一個(gè)公司對(duì)公轉(zhuǎn)入25W。金額不是按照我們支出而轉(zhuǎn)入的相同金額,但是這是支出的款和收到的款,都是這個(gè)股東在負(fù)責(zé),相當(dāng)于他的業(yè)務(wù)
那這種情況你們只能是接收到往來(lái)款
收到這個(gè)25W目前是做的預(yù)收
22和25的這個(gè)差額是什么呢
你的意思是我們對(duì)公收到的這筆25W,做其他應(yīng)付款嗎
對(duì),付出去的時(shí)候再?zèng)_銷其他應(yīng)付款
當(dāng)時(shí)我問(wèn)了那個(gè)股東,這個(gè)25W是不是貨款要不要開票,他說(shuō)后面會(huì)補(bǔ)合同,開票等兩個(gè)月,先掛往來(lái)。好像22和25也沒(méi)有直接的關(guān)系。
你的意思是你們公司要提這個(gè)人股東開票,對(duì)嗎?
但是當(dāng)時(shí)確實(shí)是等這筆25打進(jìn)來(lái)后才有錢支付出去的
首先你得搞清楚了這個(gè)個(gè)人股東要做什么,是用你們公司付款還是其他的什么情況
那可不可以做預(yù)收款呢 我現(xiàn)在是做內(nèi),我也問(wèn)了下代賬他是做的往來(lái) 一樣嗎
對(duì),內(nèi)賬是嗎,可以暫時(shí)記入預(yù)收賬款