這個(gè)月正常抵扣,下個(gè)月被沖了就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)月如果有50萬的無票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以沖減之前那個(gè)50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個(gè)20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個(gè)50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_到50萬
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬還是50萬?進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理?因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開辦期,進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒有認(rèn)證過
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣也沒有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓,他給我們開紅字發(fā)票,說讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
老師你好,我們是超市,一般納稅人,這個(gè)月新開的公司,我們這個(gè)月銷售50萬,開票15萬,因?yàn)楦┴浬探Y(jié)算是下個(gè)月底,所以供貨商沒有開發(fā)票,那我們12月初報(bào)稅沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
老師,麻煩問下數(shù)電票這個(gè)月給我了90萬的額度,我開了50萬,下個(gè)月還是90萬的額度,如果下個(gè)月有一張10發(fā)票開錯(cuò)了,這張發(fā)票沖了,那我下個(gè)月額度是100萬嗎?
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購物卡,開的普票。然后回來報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問一下平常的一些無票支出怎么做賬,
是我們給別人開發(fā)票
我們應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減少了,
對(duì)方已經(jīng)抵扣,需要對(duì)方發(fā)起紅字信息申請(qǐng),你們才能開紅字發(fā)票
這我知道,我的意思是我們銷項(xiàng)稅怎么辦
下個(gè)月紅沖了,不需要繼續(xù)開票可以申請(qǐng)退稅
不退稅還有別的辦法嗎
可以在以后月份抵繳的