公司承擔(dān)部分正常計(jì)入成本或費(fèi)用。個(gè)人承擔(dān)部分先掛“其他應(yīng)收款”,借“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”,貸“銀行存款”。若員工還錢(qián),就沖減“其他應(yīng)收款”;若無(wú)法收回,經(jīng)審批后作為壞賬處理,借“營(yíng)業(yè)外支出 - 壞賬損失”,貸“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”。
老師您好!我們注冊(cè)了公司在東莞,但是我和我老公都在深圳買(mǎi)社保,目前公司就我們兩個(gè)人,稅務(wù)局要求社保登記,和添加人員繳納社保,法人和監(jiān)事社保不放公司買(mǎi)可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?目前我們?cè)谏钲谧?cè)了衣架小規(guī)模,有招臨時(shí)工,不給員工買(mǎi)社保應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,我想問(wèn)下就是有個(gè)員工不是我們公司的。但是我們12月給他買(mǎi)了社保,我們就是五險(xiǎn)一金,老師這種的我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,員工沒(méi)有在我公司干,但是給他買(mǎi)了社保,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢,買(mǎi)了五險(xiǎn)
老師您好,我們公司所有人員都沒(méi)有在公司任職,但是社保在這個(gè)公司給他們買(mǎi)了,這種應(yīng)該怎么做分錄呢
老師您好,我們老板有好幾個(gè)公司,現(xiàn)在她把a(bǔ)公司一部分人員的社保挪過(guò)來(lái)在b公司購(gòu)買(mǎi)了,但是這些人的工資都按時(shí)正常在a發(fā)放,這其中只有一個(gè)人的社保費(fèi)按季度累計(jì)轉(zhuǎn)入,其他的都不會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),老師我們購(gòu)買(mǎi)的是五險(xiǎn),我現(xiàn)在做b公司的帳,老師我這個(gè)分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
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