你好最后余額對 但是差每筆的時候有可能出現(xiàn)負數(shù)是這個意思嗎
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師,我公司之前的賬務是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實際的銀行存款余額對不上,賬面上的余額比實際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個月都差一直到1月份才對的上,這種情況怎么處理
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調(diào)整了
老師,我公司有兩個銀行賬戶,在把銀行流水做分時,我有個習慣是先把A賬戶做完,再做B賬戶。由于兩個賬戶經(jīng)常存在資金互轉,所以過程中會出現(xiàn)銀行余額為負的情況,但是月結的余額與銀行對賬單的數(shù)是對得上的。這樣有影響嗎?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
5月申報的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個月購買的理財產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會計分錄
老師麻煩問一下稅務預警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費用,這個月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應商給我們開的紙質的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復印件入賬嗎
老師,如果員工要補繳個人所得稅沒有補繳的話會有什么后果
因為公司有多個對公賬戶,比如平時收款多的賬戶是農(nóng)行和建行,這樣就有收款回單入賬,另外工行和招商銀行沒有進賬回單,但每月支出都會用這兩個對公賬戶支付款項,所以我在做支出賬務處理的時候,發(fā)現(xiàn)銀行存款—xx銀行 這里有時候會是負數(shù),最后銀行存款是有余額的不是負數(shù),不知道這樣可行嗎?
不查是沒有關系 做賬的時候盡量按業(yè)務發(fā)生的時間來做
都是按業(yè)務發(fā)生時間做的,只是老板那邊沒有給入賬回單給我,明年我再提醒一下老板新開戶的入賬回單也要給我
出納那里不是可以自己打印銀行回單
嗯,是的,到時候查起來銀行那邊是可以查到入賬記錄的是吧
是的可以這么做的
繳納的印花稅不需要做計提分錄吧?
準則里面是規(guī)定的,不需要計提。實際情況看你們自己了