你好,可以的,都計(jì)入到庫存商品,實(shí)際銷售確認(rèn)收入
老師,請問我司今年接了一個(gè)工程項(xiàng)目,發(fā)生了幾十萬的招待費(fèi),但是我記入了“合同成本”科目下的其他費(fèi)用了,今年甲方不會(huì)要求開票了,我目前也沒有確認(rèn)過收入,請問這個(gè)招待費(fèi)可以不在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?明年確認(rèn)收入的時(shí)候,我再結(jié)轉(zhuǎn)改費(fèi)用。如果非得今年結(jié)轉(zhuǎn)的話就得全額調(diào)增了。我司費(fèi)用方面大部分都是招待費(fèi)。
老師,我想咨詢一個(gè)問題,去年我們給一個(gè)牧場賠償了一筆款,他們給我們開的是購牛發(fā)票,我當(dāng)時(shí)入了庫存商品,今年我把庫存商品轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了,再做了一筆無票收入,這樣可以嗎?當(dāng)時(shí)我們賣給他們的東西沒有開發(fā)票他們也沒有給錢
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
曾老師您好,一般納稅人注銷,賬都調(diào)過了,今年注銷,但是去年還有些存貨,今年2月申報(bào)了無票收入,然后庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,注銷那里不給我結(jié)轉(zhuǎn)成本,說是去年的了,然后非讓我給調(diào)出來,不能在報(bào)表里面體現(xiàn),我問她調(diào)哪里去,她也不說,就是現(xiàn)在這庫存商品能調(diào)哪里去呢。[捂臉]
麻煩老師解答一下,徹底不會(huì)了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
請問老師汽車拆解報(bào)廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
老師,我們有好多臺(tái)農(nóng)用機(jī)械設(shè)備。假如1至3月份不耕地時(shí)這些設(shè)備的折舊費(fèi)我記入管理費(fèi)用可以嗎?
季節(jié)性的閑置一般是呀計(jì)入到成本里的,不計(jì)入到管理費(fèi)用,計(jì)入開工期間的成本
老師,那生產(chǎn)成本每月末就得有余額
這個(gè)沒問題的,這部分出具報(bào)表一般會(huì)進(jìn)入到庫存里面
老師,我是種植業(yè),國家給的種植補(bǔ)貼款需要繳納所得稅嗎
你好,這部分有爭議的,除了天津稅務(wù)有明確不征收,其他地方?jīng)]有明確,具體的政策需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟愓骺?,或者征納互動(dòng)確認(rèn)當(dāng)?shù)氐恼?