你好,普票專票一樣交稅。如果是一般計(jì)稅的,是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交稅。普通發(fā)票也可以用進(jìn)項(xiàng)專票稅額來抵扣。
老師,我們是一般納稅人,是不是開普票的話,普票里的增值稅不能與公司進(jìn)項(xiàng)稅相減,就是交這個(gè)普票的增值稅額啊?
我們是一般納稅人,啤酒公司,開的普通發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票,要不要交增值稅?
老師,我們一般納稅人,開出了普通發(fā)票,這部分增值稅要不要交啊 另外我們也有進(jìn)項(xiàng),是不是可以抵這部分普票的稅額
老師 我們是一般納稅人 老板說想開普票不交稅 是不是一般納稅人不管是專票還是普票都是13%的稅 我們是銷售貨物的 那我們賣出去的東西是專票 開對應(yīng)的專票進(jìn)來進(jìn)行抵扣 然后如果我們銷售出去開普票 對應(yīng)的購進(jìn)開專票就不能抵扣了吧
老師請問我們公司作為一般納稅人,開專票和普票對我們銷項(xiàng)的影響是不是一樣的呀?就比如13%的專票和普票,都是要交13的增值稅的嗎
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
之前我記得是普票沒有三級明細(xì)的,沒有銷項(xiàng)的,為啥可以抵稅 是不是一般納稅人,普票也可以用進(jìn)項(xiàng)票抵啊
你記錯(cuò)了,專票普票一樣交稅,都是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。你說的沒有三級科目銷項(xiàng),那是小規(guī)模的。
小規(guī)模納稅人普票不存在進(jìn)項(xiàng)票抵扣 是吧 一般納稅人不管普票還是專票都可以抵扣,性質(zhì)是一樣的是吧
對的是的,是一樣的