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一般貿(mào)易公司,出口產(chǎn)品開模。模具不出口,但是會(huì)跟國外收錢。1、可以與產(chǎn)品開在一起退稅嗎?2、如果模具費(fèi)先報(bào)關(guān)收費(fèi)了,大貨要晚幾個(gè)月再出口,那模具費(fèi)可以先按照一定的出口數(shù)量開票退稅嗎?后面出口貨物,再把剩下的金額開掉

2024-12-27 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-27 21:44

同學(xué)你好,通常不可以。因?yàn)槌隹谕硕愐筘浳锉仨殘?bào)關(guān)離境,而模具不出口不符合這一條件。

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同學(xué)你好,通常不可以。因?yàn)槌隹谕硕愐筘浳锉仨殘?bào)關(guān)離境,而模具不出口不符合這一條件。
2024-12-27
問題1:關(guān)于這筆不再支付的款項(xiàng)已按照比例開具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報(bào)么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對(duì)于已經(jīng)開具紅字普票的未支付款項(xiàng),需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的申報(bào)。具體來說,您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行沖減。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項(xiàng)進(jìn)行沖減,并在相應(yīng)的申報(bào)表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項(xiàng)屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的稅前扣除。 問題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項(xiàng)屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。同時(shí),由于該款項(xiàng)已經(jīng)開具了紅字普票并進(jìn)行了相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào),因此您還需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來說,您需要按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入內(nèi)銷收入,并在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 2.將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項(xiàng)的含稅金額或所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行確定。具體的計(jì)算方法可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 3.進(jìn)行增值稅申報(bào),將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報(bào)表中。 問題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是直接按照無法收回的款項(xiàng)按照不開票申報(bào)銷項(xiàng)稅額不? 不可以。在進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理時(shí),需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,即按照開具的紅字普票金額進(jìn)行銷項(xiàng)稅額的申報(bào)。如果未收到款項(xiàng),可以在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)銷項(xiàng)稅額。
2023-11-29
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-06
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-04-25
你好,根據(jù)半成品和產(chǎn)成品的實(shí)際數(shù)量來分?jǐn)?,半成品分?jǐn)偞蠹s四分之一,剩下的產(chǎn)成本分?jǐn)偂?2.需要一只才可以的,提單上的是根據(jù)報(bào)關(guān)單上的來的
2020-08-26
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