同學(xué)您好,你們具體是如何開(kāi)票結(jié)算的,您是給外貿(mào)公司開(kāi)銷售發(fā)票的是嗎,然后他免稅出口,申報(bào)出口退稅,再把退稅款給您,這又怎么做的
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
我們自己在香港注冊(cè)了一個(gè)公司,然后國(guó)內(nèi)的公司接到國(guó)外的單,生產(chǎn)后交貨時(shí),我們?cè)趪?guó)內(nèi)找了一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,通過(guò)他們報(bào)關(guān)出口,然后外匯由我們香港公司匯到這家貿(mào)易公司,這家貿(mào)易公司根據(jù)報(bào)關(guān)單上的美金,再根據(jù)當(dāng)期的匯率情況給我們工廠做購(gòu)銷合同,然后我們開(kāi)票給貿(mào)易公司,
我們香港公司將外匯打到貿(mào)易公司(并不是對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)合同的,但年終會(huì)核對(duì)好)貿(mào)易公司幫我們結(jié)匯,轉(zhuǎn)到我們公司帳上就相當(dāng)于付貨款,但是他們會(huì)拿我們的發(fā)票去退稅,退到的稅金,他們扣除手續(xù)費(fèi)后,直接轉(zhuǎn)到我們公司帳上。 這筆錢(qián)是貨款之外的,但又是通過(guò)應(yīng)收帳款做的帳。 所以導(dǎo)致應(yīng)收帳款一直是負(fù)數(shù)。
哦,其實(shí)多出來(lái)的就是這個(gè)退稅款是吧,那您是否可以考慮把銷售給外貿(mào)公司貨款的價(jià)格抬高,也就是按扣除他手續(xù)費(fèi)以外的價(jià)格開(kāi)
不可以,因?yàn)槲覀兪歉鶕?jù)報(bào)關(guān)單做合同,根據(jù)合同開(kāi)票才退稅的,沒(méi)辦法把那個(gè)退稅的那里面再加進(jìn)去。
那他手續(xù)費(fèi)給您開(kāi)發(fā)票嗎
不開(kāi),手續(xù)費(fèi)直接扣了。
那假如開(kāi)票的話,是不是可以沖減一些
那除非是當(dāng)內(nèi)銷嘍開(kāi)給貿(mào)易公司,當(dāng)內(nèi)銷的不再做退稅,那這樣的話就相當(dāng)于我們這個(gè)退稅部分也交稅,那我們不是重復(fù)交稅了嗎?
退稅的怎么重復(fù)交稅
他給您提供服務(wù),給您開(kāi)發(fā)票是正常的
他沒(méi)有給我開(kāi)票,他給我開(kāi)票,那我要付錢(qián)給他,但是這個(gè)稅金的手續(xù)費(fèi)他是自己直接扣除的,因?yàn)槲业呢浛钍侵苯訌乃稚限D(zhuǎn)到我這個(gè)公司來(lái)的。 我公司賬上沒(méi)有走錢(qián)給他。 一樣的啊,我付了手續(xù)費(fèi)之后,那我另外一部分比如說(shuō)我付1%的手續(xù)費(fèi)給他,那我還有12%的退稅金是應(yīng)收款進(jìn)來(lái)的,那我的應(yīng)收款還是多。 我們現(xiàn)在是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅嘛,退稅也是退13個(gè)點(diǎn)。
那或者就不能通過(guò)公賬給您