需要三方需要蓋章。
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),工地用工我們是和勞務公司簽訂合同。平常都是我們公司把款項打給勞務公司,勞務公司按照工地包工頭提供的工資表把工資打給農(nóng)民工并代扣代繳個稅?,F(xiàn)在我們把公司的車直接抵給了工地的包工頭作為工地用工的工費。但是我們還是要求包工頭到和我們簽訂合同的勞務公司那里給我們開具勞務發(fā)票的。那這種情況農(nóng)民工的個稅應有誰代扣代繳?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師你好,我是一個總包方,勞務分包,簽了委托付款協(xié)議,因為每個月付款都是通過我公司農(nóng)民工專戶付的款,但是勞務公司給我們開發(fā)票,像這種情況發(fā)放的農(nóng)民工工資的原件給誰,我們還是勞務公司?
老師 我公司是施工單位,按甲方要求成立農(nóng)民工專戶,用專戶發(fā)放部分人員工資,這些人員是勞務公司的,按要求我們讓勞務公司出具了委托代付授權(quán)書,請問個稅申報表讓勞務公司蓋章還是我公司蓋章?
請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預收2021年的嘛 那不是應該也會喪失嘛?不也應該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務處理?以及什么佐證資料
23年7月進項認證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進原材料進行生產(chǎn)設備,不過這個設備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時購進領用計入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個設備的話,是要計入什么科目?
老師那是不是應該是勞務公司是委托方委托甲方支付工資,那建筑企業(yè)是啥方呢
本來應該你支付給勞務公司,你現(xiàn)在委托甲方支付給他。
但是甲方是直接付的勞務公司的農(nóng)民工,老師有這種委托書的模板嗎
本單位委托甲方支付給勞務公司xx月份農(nóng)民工工資金額,某某一切責任由本公司承擔。