單位收到**小程序通過財付通轉(zhuǎn)來的核酸檢測款(未開票) 收到款項(xiàng)時: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款?-?核酸檢測費(fèi) 當(dāng)實(shí)際提供了核酸檢測服務(wù)后(即使未開票也要確認(rèn)收入): 借:預(yù)收賬款?-?核酸檢測費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果是小規(guī)模納稅人,無此項(xiàng),按小規(guī)模納稅人相關(guān)稅收政策處理) 中睿科技收到款項(xiàng)后將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給婦幼保健院(未開票) 中??萍际盏娇铐?xiàng)時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款?-?代收核酸檢測費(fèi) 中??萍紝⒉糠挚铐?xiàng)轉(zhuǎn)給婦幼保健院時: 借:其他應(yīng)付款?-?代收核酸檢測費(fèi) 貸:銀行存款 如果中??萍荚谶@個過程中有收取一定的服務(wù)費(fèi)用(假設(shè)收取服務(wù)費(fèi)用為?X?元),收到款項(xiàng)時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款?-?代收核酸檢測費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入,取決于中??萍嫉臉I(yè)務(wù)性質(zhì))?-?服務(wù)收入?X 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果是小規(guī)模納稅人,按小規(guī)模納稅人相關(guān)稅收政策處理) 轉(zhuǎn)給婦幼保健院時: 借:其他應(yīng)付款?-?代收核酸檢測費(fèi) 貸:銀行存款
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘嫑]有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項(xiàng),至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?